Grote GmbHLiquidiert

80687 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 183483
Eingetragen
6.6.1991
Branche
Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von Ausbauelementen aus MetallReparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen
Gegenstand
Herstellung, Reparatur, Lieferung und Vertrieb von Schlossererzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Grote
seit 21.2.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grote GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.249,50 18.910,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 14.249,00 18.909,50
B. Umlaufvermögen 69.113,43 69.591,79
I. Vorräte 1.179,00 1.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.056,40 31.351,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.878,03 36.340,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 461,85 202,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.824,78 88.703,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 71.074,64 61.728,35
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 36.163,76 31.332,99
III. Jahresüberschuss 9.346,29 4.830,77
B. Rückstellungen 6.369,00 5.050,00
C. Verbindlichkeiten 6.381,14 21.925,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.381,14 21.925,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.824,78 88.703,79

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Forderungen gegenüber Gesellschafter: Euro 10.409,97 ( Vj. Euro 1.291,48 ).


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Grote Gerhard
Schlossermeister
 
 


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

München, den 19. Dezember 2011
                            Grote Gerhard

  

Anlagespiegel


 
 
Anschaffungs‑  
Zugänge  
 
 
 
Herstellungs‑  
Abgänge  
‑  
 
 
kosten  
 
 
 
 
01.01.2010  
 
 
 
 
EUR  
EUR  
 
I.  
Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
 
 
 
 
1.  
Geschäfts‑ oder Firmenwert  
9.203,25  
 
 
 
Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
 
 
9.203,25  
 
 
II.  
Sachanlagen  
 
 
 
1.  


Grundstücke, grundstücks‑
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
 
 
 
 
 
 
1.390,81  
 
 
 
 
 
1.390,81‑  
3.  
andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung
 
 
56.001,93  
 
 
 
Sachanlagen  
57.392,74  
 
 
 
 
 
1.390,81‑  
 
 
66.595,99  
 
 
 
 
 
1.390,81‑  

  

 
Umbuchungen  
kumulierte  
Abschreibungen  
 
Buchwert  
Buchwert  
 
 
Abschreibungen  
Zuschreibungen  
‑  
 
 
 
 
 
vom 01.01.2010  
 
 
 
 
 
31.12.2010  
bis 31.12.2010  
 
31.12.2010  
31.12.2009  
 
EUR  
EUR  
EUR  
 
EUR  
EUR  
I.  
 
 
 
 
 
 
1.  
 
9.202,75  
0,00  
0,50  
0,50  
 
 
9.202,75  
 
 
0,50  
0,50  
II.  
 
 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,00  
0,00  
580,00  
3.  
 
41.752,93  
4.080,50  
14.249,00  
18.329,50  
 
 
41.752,93  
4.136,50  
14.249,00  
18.909,50  
 
 
50.955,68  
4.136,50  
14.249,50  
18.910,00  

  

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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