Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 121217
Eingetragen
8.12.2004
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Verwaltung des eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Wiegand
seit 17.5.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zeotrade GmbH

Isernhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz p. 31. Dezember 2012

Aktiva

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 997.507,00 997.507,00 1.011.496,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 227.222,38 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.165,85 303.388,23 122.293,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.615,00 84.615,00 52.695,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11,40 0,00
Summe 1.385.521,63 1.186.484,99

Passiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 146.111,31 82.047,23
III. Jahresüberschuss - 42.048,35 64.064,08
B. Rückstellungen 25.036,45 63.939,81
C. Verbindlichkeiten 1.228.156,20 949.747,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.266,02 1.686,02
Summe 1.385.521,63 1.186.484,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der Zeotrade GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Zeotrade GmbH ist nach den Vorschriften des HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Beim Jahresabschluss wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

Anlagevermögen

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Posten der Bilanz

Angaben zur Aktivseite

Anlagenentwicklung

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 76.166 0 122.293 0

davon gegenüber Gesellschaftern: 63.054 (Vj. 117.492)

Rechnungsabgrenzungsposten

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Mietvorauszahlungen in Höhe von EUR 3.266 (Vorjahr: 1.686 EUR) enthalten.

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von EUR - 42.048,35 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Auf der Gesellschafterversammlung vom 11. April 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.173.320 0 1.173.320
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.309 3.309 0
Sonstige Verbindlichkeiten 51.527 3.067 0

Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind in voller Höhe grundbuchrechtlich abgesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Im Einzelnen bestehen Verpflichtungen für die folgenden Sachverhalte:

Es existieren keine Verpflichtungen im Sinne des § 285 Abs. 3 HGB.

 

Isernhagen, 16. April 2013

Zeotrade GmbH

- Geschäftsführung -

Thomas Wiegand, Dipl. Oec.

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