Dentallabor Hellmold GmbH

Angerstraße 38, 04177 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 9436
Eingetragen
1.8.1994
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Betrieb eines Dentallabors

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Cindy Günther
seit 19.11.2020
Prokura
Katja Hellmold
seit 31.8.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.10% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Antje Hermine
54.55%
Frieda Erika Hellmold
45.55%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Antje Hermine
30000
54.55%
Frieda Erika Hellmold
25000
45.55%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentallabor Hellmold GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 57.268,63 60.195,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 546,50
II. Sachanlagen 19.946,50 25.301,00
III. Finanzanlagen 37.320,63 34.348,13
B. Umlaufvermögen 121.420,85 142.296,85
I. Vorräte 51.893,91 42.146,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.371,47 68.102,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.155,47 32.047,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.504,91 2.553,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 181.194,39 205.046,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 33.822,78 32.909,84
I. gezeichnetes Kapital 28.121,05 28.121,05
II. Gewinnvortrag 4.788,79 -26.733,65
III. Jahresüberschuss 912,94 31.522,44
B. Rückstellungen 8.175,97 7.135,73
C. Verbindlichkeiten 139.195,64 165.000,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 181.194,39 205.046,07

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dentallabor Hellmold GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfülllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2010 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 64.000,00 (Vorjahr: Euro 64.000,00).
Hierfür wurde ein Pfandrecht an einem Wertpapierdepot der Berichtsgesellschaft bestellt.

 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 41.716,02 (59.264,88).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Wolfgang Hellmold
ausgeübter Beruf:
Zahntechniker


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
Stand bisheriger Kredite
16.024,09
Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr
1.993,37
Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
Euro
=  neuer Kreditbestand
14.030,72
Euro

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.839,96 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.061,45 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.989,31 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.048,18 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2012 festgestellt.

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