Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 52971
Eingetragen
17.5.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Programmierung für SPS (Speicherprogrammierbare Steuerungen), Projektmanagement und technischer Einkauf für Industrieanlagen sowie alle artverwandten Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Detlef Ruhnau
seit 17.5.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

EGA Service GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 23.200,00 32.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 23.199,00 32.807,00
B. Umlaufvermögen 294.166,12 245.899,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.949,10 30.434,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 281.217,02 215.464,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.906,03 3.592,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 321.272,15 282.300,29

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 276.306,56 218.446,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 19.917,57 19.917,57
III. Gewinnrücklagen 173.528,67 130.960,73
IV. Jahresüberschuss 57.860,32 42.567,94
B. Rückstellungen 4.653,00 6.406,00
C. Verbindlichkeiten 40.312,59 57.448,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.312,59 57.448,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 321.272,15 282.300,29

ANHANG für das Geschäftsjahr 2012

der EGA Service-GmbH, Köln

INHALT

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

2. Verbindlichkeiten

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erträge

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Bestimmungen der §§ 242 ff. HGB und unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften in § 42 GmbHG und der Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB, beachtet. Die Bilanzposten wurden im Einzelnen wie folgt bewertet:

- Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

- Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

- Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

- Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens die einer selbständigen Nutzung fähig sind (Anschaffungskosten jeweils über EUR 410 bis EUR 1.000,00) werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre zeitanteilig abgeschrieben. § 6 (2a) EStG.

- Geringwertige Anlagegüter (Anschaffungskosten unter jeweils EUR 410,00) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, die in der Regel dem Nominalwert der Forderung oder des sonstigen Vermögensgegenstandes entsprechen, bewertet. Forderungsausfälle sind im vorliegenden Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

- Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

- Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

- Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im beigefügten Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

2. Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Lohnfortzahlungen.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012 war:

- Herr Detlef Ruhnau, Köln

Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsleitung schlägt vor, für das Jahr 2012 einen Betrag in Höhe von EUR 26.000,00 auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Köln, den 10. Februar 2014

gez. Detlef Ruhnau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2014 festgestellt.

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