INLINE - Internet Online Dienste GmbH

Kaiserstraße 80, 76133 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 107453
Eingetragen
6.5.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Die Erbringung von Online-Diensten mit Schwerpunkt in Internet sowie die Durchführung der dazugehörigen Dienstleistungen wie Dokumenteherstellung, Dokumentendesign, Erstellung multimedialer Anwendungen, Schulung von Anwendern und Wartung von EDV- Anlagen und Computersoftware. Desweiteren Ankauf und Verkauf von Computer-Hardware und Software und Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräten im vorgenannten Bereich, sowie andere branchenübliche und branchenergänzende Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Andreas Werner
seit 24.10.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andreas Werner
Karlsruhe
25500
50.00%
Armin Zundel
Bad Herrenalb
25500
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

INLINE - Internet Online Dienste GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
TEUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1

III. Finanzanlagen

58

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

314

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

806

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

1.179



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
TEUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

707

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

118

B. Rückstellungen

48

C. Verbindlichkeiten

280

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.179

ANHANG

I. BLANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB

(§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften

(§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Soweit im Berichtsjahr der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des

GmbHG abweichende Positionen der Bilanz- Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB)

durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Durch den Wegfall der Vereinfachungsregelung hinsichtlich der Abschreibung, von beweglichen Anlagegegenständen, in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (volle Jahresrate) und bei Zugängen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres (halbe Jahresrate), wird nunmehr die Abschreibung zeitanteilig verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EstG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel, in der Anlage zu diesem Anhang, zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 198.333,79 (Vorjahr € 227.162,08). Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Für die Leistungen, für die das Unternehmen eine Garantieverpflichtung selbst trägt, wurde eine Garantieverpflichtung in die Bilanz eingestellt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

1. gegenüber Kreditinstituten

bis zu einem Jahr

0,00 €

ein bis fünf Jahre

0,00 €

über fünf Jahre

0,00 €

2. aus Lieferungen und Leistungen

bis zu einem Jahr

9.833,35 €

ein bis fünf Jahre

0,00 €

über fünf Jahre

0,00 €

3. aus sonstigen Verbindlichkeiten

bis zu einem Jahr

50.448,22 €

ein bis fünf Jahre

0,00 €

über fünf Jahre

218.016,95 €

Zusammenfassung:

bis zu einem Jahr

60.281,57 €

ein bis fünf Jahre

0,00 €

über fünf Jahre

218.016,95 €

III. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 0,00 € enthalten.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums 01.04.2023 bis 31.03.2024 waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Karlsruhe, den 24. Februar 2025

gez. Dr. Zundel Dr. Werner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. Februar 2025

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