COMSOFT Satellite Services GmbH

Benzstraße 2, 71720 Oberstenfeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 734625
Eingetragen
12.8.2010
Branche
Drahtlose Telekommunikation und SatellitentelekommunikationErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit der Planung, dem Aufbau, der Wartung sowie dem Betrieb von Satellitenanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Markus Tenbeck
seit 16.5.2011
Geschäftsführer
Manfred Schmid
seit 12.8.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Germany
180.000 €
80.00%
Germany
22.500 €
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

COMSOFT Satellite Services GmbH

Oberstenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

31.12.2012 31.12.2011
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 311,00 800,00
II. Sachanlagen 5.871,00 9.634,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 83.345,01 47.810,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 314.135,08 3.395,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.350,17 52.903,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.363,54 845,96
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.406,38 262.741,98
  623.782,18 378.131,04

Passiva

   
  31.12.2012 31.12.2011
 
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 225.000,00 225.000,00
II. Verlustvortrag -487.741,98 -74.503,50
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 165.335,60 -413.238,48
W. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.406,38 262.741,98
B. Rückstellungen 24.000,00 13.335,00
C. Verbindlichkeiten 599.782,18 364.796,04
  623.782,18 378.131,04

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz werden im Anhang gemacht.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer von drei Jahren planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden bei ihrem Zugang mit dem Devisenkassamittelkurs am Entstehungstag bewertet.

Zum Abschlussstichtag sind auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

C. ANGABEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von T€ 33 (Vj. T€ 0).

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 225.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von T€ 577 (Vj.: T€ 312) enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftjahr 2012

 

Manfred Schmid

 

Manfred Jlg

 

Markus Tenbeck

Konzernverhältnisse

Mutterunternehmen ist die COMSOFT GmbH mit Sitz in Karlsruhe.

 

Oberstenfeld, den 24. Juni 2013

Manfred Schmid, Geschäftsführer

Markus Tenbeck, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde am 24. Juni 2013 festgestellt.

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