Stammdaten

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Amtsgericht Stuttgart HRB 752344
Vorher
ICT Solutions & Services GmbH
Eingetragen
16.8.2010
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: die Entwicklung und Realisierung von kunden- und branchenspezifischen Individuallösungen im Bereich der Informationsverarbeitung, die Entwicklung von Lösungskonzepten und die Ausführung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikations-Technologie sowie die Übernahme sämtlicher damit verbundener Nebenarbeiten und Dienstleistungen, einschließlich der Arbeitnehmerüberlassung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ICT Solutions & Services GmbH

Darmstadt

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2013

Anhang für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die ICT Solutions & Services GmbH, Darmstadt (nachfolgend als Gesellschaft bezeichnet) ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren nach §275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Bis 2010 sind die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungskosten angesetzt und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 150,00 (netto) werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben und als Abgang fingiert. Für Anlagenzugänge, deren Netto-Anschaffungskosten zwischen € 150,01 und € 1.000,00 betragen, wird seit dem 1. Januar 2008 ein Sammelposten gebildet. Der jeweilige Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut vorzeitig aus dem Unternehmensvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert. Ab 2011 sind die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 410 € zu Anschaffungskosten angesetzt und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter unter 410 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Den risikobehafteten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch Bildung angemessener Einzelabwertungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method), das auch zukünftig erwartete Gehalts- und Rentensteigerungen berücksichtigt, unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck bewertet. Bei der Festlegung des Rechnungszinssatzes wird von dem Wahlrecht nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht. Dabei dürfen Rückstellungen für Altersversorgungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit einem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterung zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe des Geschäftsjahres ist im separat beigefügten Anlagegitter dargestellt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag keine.

Die Forderungen an verbundene Unternehmen von T€ 459 (Vorjahr T€ 515) resultieren im Wesentlichen aus der Weiterbelastung von Personalkosten an Getronics Global Services B.V., Niederlande und an Getronics Deutschland GmbH, Darmstadt.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das Stammkapital wird per 31.12.2013 zu 100 % von der Getronics ICT Management GmbH, Deutschland gehalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Bonuszahlungen, Berufsgenossenschaft und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen T€ 31 (Vorjahr T€ 46).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen zum Bilanzstichtag T€ 30 (Vorjahr T€ 10) und resultieren aus empfangenen Leistungen der Getronics Help You Desk GmbH und der Getronics Premium IT Services GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten über T€ 86 (Vorjahr T€ 309) beinhalten die Beiträge zur Lohnsteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor.

IV. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeiter betrug 39 Personen.

Geschäftsführer im Berichtsjahr 2013:

Hans-Jörg Tittlbach, Mannheim (bis 01.07.2013)
Dr. Marlis Wallek, Wien (vom 01.07.2013 bis 31.08.2013)
Bernhard Witzel, Dipl. Kaufmann, Bornheim (ab 01.07.2013)

Auf die Vereinfachungsregel nach §288 HGB wird Bezug genommen.

Konzernkreis

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AURELIUS AG, Grünwald, als oberstes Mutterunternehmen einbezogen. Der Konzernabschluss ist über diese Gesellschaft erhältlich und wird zudem im Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Darmstadt, 11.08.2014

Bernhard Witzel

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

31.12.2013
31.12.2012
A. Anlagevermögen    
Sachanlagen    
1. Technische Anlagen und Maschinen 12.836,17 3.322,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.358,01 3.548,32
  15.194,18 6.870,75
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 459.341,31 514.789,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.653,81 2.915,14
  462.995.12 517.704,75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 255.447,74 307.400,49
  718.442,86 825.105,24
C. ARAP 0,00 8.137,88
  733.637,04 840.113,87

PASSIVA

   
  31.12.2013
31.12.2012
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000.00
II. Verlustvortrag 77.680,98 90.696,25
III. Jahresüberschuß/fehlbetrag 145.017,60 -13.015,27
  247.698,58 102.680,98
B . Rückstellungen    
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 140.520,00 206.402.00
2. Sonstige Rückstellungen 199.508,93 166.517,07
  340.028,93 372.919,07
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.732,65 45.678,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 29.628,95 9.512,86
3. Sonstige Verbindlichkeiten 85.547,93 309.322,56
(davon aus Steuern 85.547,93 € Vorjahr 94.623,56 €)    
  145.909,53 364.513,82
  733.637,04 840.113,87

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