TAYLOR Engineering Services GmbH

Bergischer Ring 4, 53844 Troisdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 51705
Vorher
K- Associated Engineers GmbH
Eingetragen
7.11.2003
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
- Industrial Consultant Service für nationale oder internationale Projekte im Industrieanlagenbau, - kaufmännische u. technische Vertragsberatung und Management, - Projekt Management Service, - Baustellen Management Service, - Bauüberwachung, - Electrical und Mechanical Design Service, - Quality Assurance and Quality Control Service, - Procurement, Procurement support und Procurement Sourcing Service, - Claim Management Service, - Planung, Beratung oder Entwicklung von Neubau, Umbau und Lieferung von Komponenten für Industrieanlagen, - Handel und Vertrieb von Ersatzteillieferungen für Industrieanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
John Colin Taylor
seit 21.1.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

99.60% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
99.60%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
John Colin Taylor
Troisdorf
24.900 €
99.60%

Konzern- und Jahresabschlüsse

K- Associated Engineers GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Sachanlagen 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 19.955,72 22.166,07
I. Vorräte 12.745,76 14.943,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.437,59 6.831,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.772,37 391,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25,93 25,93
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.019,43 12.695,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.003,08 34.889,60

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 25.195,60 28.601,80
III. Jahresüberschuss 676,17 3.406,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.019,43 12.695,60
B. Rückstellungen 2.113,00 1.213,00
C. Verbindlichkeiten 29.890,08 33.676,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.003,08 34.889,60

Anhang


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB. Von dem Wahlrecht der verkürzten Bilanzaufstellung gemäß
§ 266 Abs. 1 Satz 3 HGB hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. der
§§ 279 bis 283 HGB. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich nach folgenden Grundsätzen:
  

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.  Die Zugänge werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen werden für sämtliche Anlagegüter linear zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis 410 € werden im Jahr des Zugangs sofort in voller Höhe abgeschrieben

Die Vorräte sind grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Einzelfällen niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt. Ungängiges Material wird angemessen abgewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständesindzum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verpflichtungen und Wagnisse; sie wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.


Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und GuV


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 13.540,08 € (Vorjahr: 16.712,66 €), Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Restlaufzeit der gesamten Verbindlichkeiten liegt unter einem Jahr.


Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Wolfgang Kamperschröer, Kaufmann.


Köln, den 28. November 2014


gez. Wolfgang Kamperschöer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2014 festgestellt.

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