Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 16864
Eingetragen
6.2.2006
Branche
Industrie- und ProduktdesignHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGrafik- und Kommunikationsdesign
Gegenstand
Entwurf, Gestaltung und grafische Darstellung sowie die Planung, Entwicklung und Produktion von Folientechnik- und Werbetechnik-Anwendungen, Gestaltung von Oberflächen und damit verwandte Dienstleistungen sowie der Vertrieb dergleichen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Antonia Buchfellner
seit 11.2.2026
Prokura
Myriam Oberhuber
seit 11.2.2026
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Neuling 4, 83278 Traunstein
20.000 €
80.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Foliodesign GmbH

Traunstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 41.659,00 59.387,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 41.606,00 54.088,00
III. Finanzanlagen 50,00 5.296,78
B. Umlaufvermögen 293.231,68 218.460,60
I. Vorräte 41.554,90 52.377,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 125.245,93 83.707,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.430,85 82.375,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.795,75 3.416,05
Summe Aktiva 336.686,43 281.264,43

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 235.138,80 221.534,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 156.534,27 181.097,42
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 53.604,53 15.436,85
B. Rückstellungen 53.820,67 31.337,80
C. Verbindlichkeiten 47.726,96 28.392,36
Summe Passiva 336.686,43 281.264,43

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB:

Bilanzsumme 336.686 € (Vorjahr: 281.264 €)
Umsatzerlöse 973.321 € (Vorjahr: 822.090 €)
Arbeitnehmer 13 (Vorjahr: 12)

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmaßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungskosten bewertet. Mögliche Risiken im Beteiligungsansatz wird durch angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie sonstige Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigung, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Die Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 37.527,65 (Vorjahr: € 25.020,96).

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellung ist erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiert. Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 909,24 (Vorjahr: € 0,00) ausgewiesen.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse, mit deren Eintritt aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme gerechnet wird.

 

Traunstein, den 19. März 2025

gez. Reinhard Oberhuber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. März 2025

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