Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 103945
Eingetragen
11.11.2005
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Produktion, insbesondere die Fertigung von Tür- und Torantrieben und deren Komponenten, die Fertigung von Türrahmen, Fensterrahmen, Fassadenelementen, Glaselementen und Verglasungen sowie die Montage, die Reparatur, die Wartung und die Instandhaltung solcher und anderer Produkte im Gebäude, ferner der Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art, insbesondere auch der Kauf und Verkauf von Teilen für automatische Türen oder von diesen im Ganzen und das Zusammenbauen von solchen automatischen Türen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Hashem Sharif
seit 2.6.2016
Prokura
Behrang Mohseni
seit 4.10.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mittenwalde
1.020.000 €
51.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutschtec GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Deutschtec GmbH

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.410.672,44 1.547.333,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 515.116,64 517.315,64
II. Sachanlagen 854.196,94 994.908,68
III. Finanzanlagen 41.358,86 35.108,86
B. Umlaufvermögen 4.863.585,09 3.482.931,67
I. Vorräte 1.482.340,59 1.449.602,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.375.367,96 2.031.153,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.876,54 2.175,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.533,51 19.965,02
Aktiva 6.284.791,04 5.050.229,87

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 2.319.764,36 2.210.282,24
I. Gezeichnetes Kapital 2.000.000,00 2.000.000,00
II. Kapitalrücklage 52.746,10 52.746,10
III. Gewinnvortrag 157.536,14 57.438,90
IV. Jahresüberschuss 109.482,12 100.097,24
B. andere Sonderposten 89.407,00 130.297,00
C. Rückstellungen 182.657,61 145.526,17
D. Verbindlichkeiten 3.692.962,07 2.564.124,46
Passiva 6.284.791,04 5.050.229,87

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluß der Gesellschaft für das Berichtsjahr wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff HGB, und nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach der in § 267 HGB geregelten Abgrenzung der Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine  Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.
Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Aufwendungen und Erträge  enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gem. § 252 Abs.1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.
Abweichungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen im Vergleich zum Vorjahr grundsätzlich nicht vor.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet.
Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear unter Beachtung der branchenüblichen und betriebsbedingten Nutzungsdauer in auch steuerlich zulässiger Höhe.
Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Bei dauerhafter Wertminderung wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.
Der Posten Vorräte umfaßt Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und in geringerem Umfang unfertige Erzeugnisse, Fertigerzeugnisse und geleistete Anzahlungen.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbestände werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Nebenkosten oder, im Falle von Wertminderungen zum Abschlußstichtag, zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.
Halb- und Fertigfabrikate werden mit Herstellungskosten unter angemessener Berücksichtigung von Gemeinkosten in auch steuerlich anerkanntem Umfang bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.
Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert, geringfügige Bank- und Kassenbestände in Fremdwährungen mit dem Stichtagskurs.
Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des Erfüllungsbetrages der Verpflichtung gebildet.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlußstichtag umgerechnet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Einzelerläuterungen
Auf die Erstellung eines Anlagengitters wurde unter Bezugnahme auf die größenabhängige Erleichterung § 274a HGB verzichtet.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 761, davon hat ein Betrag von T€ 412 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Verbindlichkeiten in bilanzierter Höhe von T€ 363 sind durch Grundpfandrechte am Immobilienvermögen der Gesellschaft gesichert.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 790 (Vj. T€ 429).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verluste aus Währungsumrechnungen in Höhe von € 6.030 (Vj. € 676).

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, unter der Nummer HRB 103945 eingetragen. Im Jahresdurchschnitt hatte die Gesellschaft 20 Arbeitnehmer.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres und danach wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Behrang Mohseni, Berlin, geführt.

 

Petershagen / Eggersdorf, den 18. Dezember 2023

gez. Behrang Mohseni, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.

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