SteRo GmbHLiquidiert

44379 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 18378
Eingetragen
28.7.2004
Branche
Wärme- und KältehandelIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
die Ausführung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Gebäudetechnik, der Regelungstechnik sowie von Kirchenheizungssystemen sowie der Handel mit Waren auf den genannten Gebieten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Mark SeefluthBBSWE Bauträger- und Besitzgesellschaft Seniorenzentrum an der Weissen Elster GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

SteRo GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 37.783,00 5.188,00
I. Sachanlagen 37.783,00 5.188,00
B. Umlaufvermögen 417.538,73 264.464,72
I. Vorräte 24.316,01 63.444,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 353.451,46 164.858,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.771,26 36.161,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.843,38 2.619,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 457.165,11 272.271,87

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 58.564,35 42.387,42
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 33.564,35 17.387,42
B. Rückstellungen 11.204,40 5.422,47
C. Verbindlichkeiten 387.396,36 224.461,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 457.165,11 272.271,87

Anhang



Allgemeine Angaben


Allgemeine Angaben


Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der SteRo GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Vom Wahlrecht nach § 268 Abs. 1 HGB, die Bilanz unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufzustellen, wurde Gebrauch gemacht.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung


Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen


Im Geschäftsjahr wurden in Höhe von EUR 0,00 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen gem. § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen.


Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 Geschäftsführer: Rolf Steffen, Installateur- und Heizungsbaumeister


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 0,00 EUR


Unterzeichnung gemäß § 245 HGB
 
Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.



 

Dortmund, den 24. Juni 2009

Rolf Steffen

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