Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 84705
Vorher
Glasbauzentrum F.W. Ulrich GmbH
Eingetragen
30.8.2002
Branche
Betrieb von BaumschulenErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die TierhaltungVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Reiterhofs sowie Büro-Serviceleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Sandra Hansen
seit 2.3.2012
Geschäftsführer
Jürgen Braun
seit 30.8.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sandra Hansen
Berner Heerweg 72a, 22159 Hamburg
250.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hof Eulenkrug GmbH (vormals: Glasbauzentrum F.W. Ulrich GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 26.688,00 30.435,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.345,00 13.095,00
II. Sachanlagen 2.306,00 3.540,00
III. Finanzanlagen 15.037,00 13.800,00
B. Umlaufvermögen 215.847,48 440.458,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 164.779,57 394.299,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 696,00 696,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.067,91 46.159,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.023,98 5.105,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 243.559,46 475.998,75

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 179.797,38 200.959,50
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Bilanzverlust 70.202,62 49.040,50
davon Verlustvortrag 49.040,50 330.460,47
B. Rückstellungen 12.900,00 8.600,00
C. Verbindlichkeiten 50.862,08 266.439,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.893,54 166.919,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 243.559,46 475.998,75

Anhang


Allgemeine Angaben
 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Edelmetalle wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Kurswerte dauerhaft niedriger waren, wurden diese zu Grunde gelegt.Zuschreibungen wurden ggf. bis zu den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert > Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand ergibt sich aus der gesondert geführten Kassenbuchaufzeichnung und stimmt mit dieser überein.

Der Saldo des Bankkontos stimmt mit den Kontoauszügen überein. Der Ansatz erfolgte mit dem Nenn- bzw. Rückzahlungswert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe des Anteils gebildet, der erst im folgenden Wirtschaftsjahr erfolgswirksam wird.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.


Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Sonstige Angaben
 
Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Frau Sandra Hansen, Kauffrau

Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 26. Oktober 2015   
 
 
 Sandra Hansen
 (Geschäftsführerin)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2015 festgestellt.

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