Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 223325
Vorher
Protech GmbHBioSolanis Verwaltungs GmbH
Eingetragen
18.8.2004
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
Gegenstand
Markierung von Biopolymeren mit stabilen Isotopen, ihre Produktion, Vermarktung sowie Entwicklung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marcel Gundy
seit 8.12.2021
Prokura
Prokura
Holger Bönisch
seit 8.12.2021
Prokura
Hermann Dr. Heumann
seit 25.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

6 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 6 angezeigt

München
66.900 €
80.26%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Silantes GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 395.447,28 154.362,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.336,00 3.008,00
II. Sachanlagen 325.505,89 151.354,80
III. Finanzanlagen 50.605,39  
B. Umlaufvermögen 2.207.070,46 1.807.624,48
I. Vorräte 1.136.685,81 523.005,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 316.696,57 303.391,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 753.688,08 981.227,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.274,03 15.945,41
Aktiva 2.614.791,77 1.977.932,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.308.205,98 739.221,09
I. Gezeichnetes Kapital 83.350,00 83.350,00
II. Gewinnvortrag 655.871,09  
III. Jahresüberschuss 568.984,89  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   655.871,09
B. Rückstellungen 639.030,36 223.986,78
C. Verbindlichkeiten 667.555,43 1.014.724,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 376.006,01 205.906,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 291.549,42 808.818,74
davon gegenüber Gesellschaftern 41.508,37 139.752,04
Summe Passiva 2.614.791,77 1.977.932,69

Anhang

1. Grundlagen

Die Silantes GmbH mit dem Sitz in München ist im Handelsregister  München unter HRB 223325 ein­ge­tra­gen.

Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich Bilanzierung, Bewer­tung und Ausweis die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsver­trages.

Diese Handelsbilanz weicht von der Steuerbilanz ab. Eine entsprechende Pflichtrückstellung zur Steu­erabg­ren­zung wurde berücksichtigt.

2. Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach der Systematik der §§ 266, 275 HGB. Aufstellungs- und größenabhängige Erleichterungen werden teilweise beansprucht.

Die Bilanzansätze des Anlagevermögens beruhen auf Einzelnachweisen, bewertet zu den An­schaf­fungs- oder Herstellungskosten, von denen planmäßige, lineare Abschreibungen vorge­nommen wur­den. Die Nut­zungsdauer wurde jeweils unter Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen und unter Be­achtung betriebli­cher Erfahrungswerte geschätzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Anschaffungsjahr voll ab­geschrieben. Für die während des laufen­den Wirtschaftsjahres angeschafften beweglichen Vermö­gens­gegen­stän­de wurden die Abschreibun­gen pro rata temporis vorgenommen, d.h. ab dem Monat des Zu­gangs.

Der Wertansatz der unfertigen und fertigen Erzeugnisse beinhaltet jeweils die zur Her­stel­lung auf­gewendeten Material- und Fertigungskosten sowie angemessene Gemeinkosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter Berücksichtigung einer angemes­se­nen Pau­schalwertberichtung und - soweit notwendig- entsprechender Einzelwertberichtigungen mit ihren je­weiligen Nominalwerten angesetzt.

Sonstige Forderungen und Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen werden unter Beachtung der allgemeinen Grundsät­ze des
§ 252 HGB bewertet. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle er­kennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten und Rückstellungen werden soweit notwendig ab­gezinst.

In Fremdwährung bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit dem Kurs am Ta­ge des Geschäftsvorfalls bewertet. Verluste aus Kursänderungen werden in laufender Rech­nung berücksich­tigt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß § 42 III GmbHG sind in dem Posten "sonstige Verbindlichkeiten" Verbindlichkeiten gegen­über dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von T€ 41 enthalten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die einzel­nen Pos­ten der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus § 275 Abs. 2 HGB.

5. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen betragen T€ 15 die aus laufenden Miet­verträgen T€ 142. Die durch­schnitt­li­che Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 27.

Die Geschäftsführung wurde im Berichtszeitraum wahrgenommen von Herr Dr. Hermann Heumann, Biophysiker.

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des nachfolgenden Ergebnisverwendungsvor­schlages aufgestellt: Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanz­ge­winn in Höhe von € 568.984,56 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, 29.01.2025




Dr. Hermann Heumann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2025 festgestellt.

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