Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 225222
Vorher
Youco B21-H130 Vorrats-GmbH
Eingetragen
21.1.2021
Branche
LieferdiensteVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Entwicklung, Vermarktung und der Betrieb einer Onlineplattform und weiterer digitaler Medien für die Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln und Ernährungsprodukten von Restaurants in Deutschland sowie von Waren des täglichen Bedarfs, Handel und Inverkehrbringen von Verpackungen, Lebensmitteln, Ernährungsprodukten und Waren des taglichen Bedarfs, Erbringung von Marketingservices (on- und offline) sowie alle mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen, soweit sie keine besondere behördliche Erlaubnis erfordern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
34.690 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Delivery Hero Germany GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

A. ANHANG

I. Allgemeine Angaben

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

V. Sonstige Angaben

B. Anlagen

I. Bilanz zum 31.12.2022

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

A. ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch. Die Gesellschaft macht von der Möglichkeit des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch und stellt nur eine verkürzte Bilanz auf.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 800 (Vorjahr: € 800) nicht übersteigen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten werden durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Bei längerfristigen Forderungen schlägt sich ein geringerer Kurs am Bilanzstichtag in einer niedrigeren Bewertung der Forderung aufwandswirksam nieder, während ein höherer Kurs (Bewertungsgewinn) unberücksichtigt bleibt.

Flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

PASSIVA

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung werden bei ihrer Erfassung mit dem Mittelkurs des Tages umgerechnet. Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden aufwandswirksam höher angesetzt, wenn der Kurs am Bilanzstichtag höher ist. Ein niedrigerer Kurs (Bewertungsgewinn) wird nicht berücksichtigt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen organschaftliche Umsatzsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 818. Darüber hinaus sind sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 95, die aus sonstigen Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von TEUR 60, Forderungen gegen Krankenkassen in Höhe von TEUR 19 und Forderungen gegen das Finanzamt in Höhe von TEUR 16 bestehen sowie sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten in Höhe von TEUR 11 enthalten.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten ausschließlich Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 38.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zusammen und beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 389 aus Konzernverrechnungen. Darüber hinaus sind in den Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 83 sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 56 enthalten.

Für die Gesellschaft bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Rohergebnis

Das Rohergebnis im Geschäftsjahr 2022 betrug TEUR 1.119. Dieses resultiert zum größten Teil aus der Auslösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 560, aus der Übernahme von Marketing-Leistungen in Höhe von TEUR 295 und aus einem Settlement über verwendbare Gutscheine aufgrund der vorzeitigen Einstellung des Deutschlandgeschäfts in Höhe von TEUR 116.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Marketing-Aufwendungen in Höhe von TEUR 279. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Verkaufsverpackungen in Höhe von TEUR 167, Fahrer Ausrüstung in Höhe von TEUR 166, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen in Höhe von TEUR 119 und Anmietung von Fahrzeugen in Höhe von TEUR 83 enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Negativzinsen auf Bankeinlagen in Höhe von TEUR 12.

V. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr waren

Herr Dr. Hannes Hauswald, Berlin, bis zum 14.02.2023 und

Herr Pedram Assadi, Singapur, ab dem 14.02.2023.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres bereits keine Mitarbeiter mehr beschäftigt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Delivery Hero SE (100 %ige Gesellschafterin), Berlin, zum 31. Dezember 2022 einbezogen und im Bundesanzeiger veröffentlicht.

B. ANLAGEN

I. Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR
A. Umlaufvermögen
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 923.880,25 2.125.572,18
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.256.394,69 3.651.717,06
5.180.274,94 5.777.289,24
B. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.500,00
5.180.274,94 5.779.789,24
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.086.415,04
5.180.274,94 12.866.204,28

Passiva

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 31.687.222,00 19.687.222,00
III. Verlustvortrag -26.798.637,04 0,00
IV Jahresfehlbetrag -303.979,26 -26.798.637,04
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.086.415,04
4.609.605,70 0,00
B. Rückstellungen 38.299,29 8.616.784,61
C. Verbindlichkeiten 532.369,95 3.953.679,67
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 295.740,00
5.180.274,94 12.866.204,28

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 1.118.575,50 3.725.631,35
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -35.878,99 -8.245.745,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung 0,00 -35.878,99 -1.129.134,36 -9.374.879,50
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (i. Vj. EUR 10.000,00) -
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 -482.586,51
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.372.516,61 -20.662.150,78
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14.159,16 0,00
6. Ergebnis nach Steuern -303.979,26 -26.793.985,44
7. sonstige Steuern 0,00 -4.651,60
8. Jahresfehlbetrag -303.979,26 -26.798.637,04

 

Berlin, den 22. August 2023

Pedram Assadi, Geschäftsführer

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