Valk Fleet Verwaltungs GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Orion Ananda Kaya Otto Meender Rah seit 4.11.2024 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Delivery Hero Germany GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Inhaltsverzeichnis A. ANHANG I. Allgemeine Angaben II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung V. Sonstige Angaben B. Anlagen I. Bilanz zum 31.12.2022 II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 A. ANHANGI. Allgemeine Angaben Der vorliegende Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch. Die Gesellschaft macht von der Möglichkeit des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch und stellt nur eine verkürzte Bilanz auf. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. AKTIVA Anlagevermögen Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 800 (Vorjahr: € 800) nicht übersteigen. Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten werden durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Bei längerfristigen Forderungen schlägt sich ein geringerer Kurs am Bilanzstichtag in einer niedrigeren Bewertung der Forderung aufwandswirksam nieder, während ein höherer Kurs (Bewertungsgewinn) unberücksichtigt bleibt. Flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt. PASSIVA Eigenkapital Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung werden bei ihrer Erfassung mit dem Mittelkurs des Tages umgerechnet. Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden aufwandswirksam höher angesetzt, wenn der Kurs am Bilanzstichtag höher ist. Ein niedrigerer Kurs (Bewertungsgewinn) wird nicht berücksichtigt. III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen organschaftliche Umsatzsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 818. Darüber hinaus sind sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 95, die aus sonstigen Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von TEUR 60, Forderungen gegen Krankenkassen in Höhe von TEUR 19 und Forderungen gegen das Finanzamt in Höhe von TEUR 16 bestehen sowie sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten in Höhe von TEUR 11 enthalten. Eigenkapital Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25. Rückstellungen Die Rückstellungen beinhalten ausschließlich Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 38. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zusammen und beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 389 aus Konzernverrechnungen. Darüber hinaus sind in den Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 83 sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 56 enthalten. Für die Gesellschaft bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Rohergebnis Das Rohergebnis im Geschäftsjahr 2022 betrug TEUR 1.119. Dieses resultiert zum größten Teil aus der Auslösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 560, aus der Übernahme von Marketing-Leistungen in Höhe von TEUR 295 und aus einem Settlement über verwendbare Gutscheine aufgrund der vorzeitigen Einstellung des Deutschlandgeschäfts in Höhe von TEUR 116. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Marketing-Aufwendungen in Höhe von TEUR 279. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Verkaufsverpackungen in Höhe von TEUR 167, Fahrer Ausrüstung in Höhe von TEUR 166, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen in Höhe von TEUR 119 und Anmietung von Fahrzeugen in Höhe von TEUR 83 enthalten. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Negativzinsen auf Bankeinlagen in Höhe von TEUR 12. V. Sonstige Angaben Organe der Gesellschaft Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr waren Herr Dr. Hannes Hauswald, Berlin, bis zum 14.02.2023 und Herr Pedram Assadi, Singapur, ab dem 14.02.2023. Mitarbeiter Die Gesellschaft hat zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres bereits keine Mitarbeiter mehr beschäftigt. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Delivery Hero SE (100 %ige Gesellschafterin), Berlin, zum 31. Dezember 2022 einbezogen und im Bundesanzeiger veröffentlicht. B. ANLAGEN I. Bilanz zum 31.12.2022Aktiva
Passiva
II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
Berlin, den 22. August 2023 Pedram Assadi, Geschäftsführer |
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