Grundstücksgesellschaft Nikolaus Büren mbH
Selbe AdresseVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
SCS Standard Computersysteme AktiengesellschaftEigenbeteiligung | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
SCS Standard Computersysteme AktiengesellschaftHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016Bilanz zum 30. Juni 2016AKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2015/2016Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2016 ist unter Beachtung der Vorschriften der §§ 242 ff. sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden. Dabei wurde teilweise von den gesetzlich zulässigen größenabhängigen Vereinfachungen Gebrauch gemacht. Die Gliederung der Bilanz zum 30. Juni 2016 erfolgt gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der im Geschäftsjahr planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden über die jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 netto werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Wirtschaftsgüter im Bereich von über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden seit dem 01.01.2008 gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen wirtschaftsjahrbezogenen Sammelposten eingestellt und unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert, soweit erkennbare Risiken zu berücksichtigen waren, angesetzt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu zeitanteiligen Nominalwerten angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres beinhalten neben planmäßigen linearen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände auch die linearen Abschreibungen der geringwertigen und in einem Pool zusammengefassten Vermögensgegenstände. Umlaufvermögen Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen weniger als ein Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten überwiegend Forderungen gegenüber Unternehmen des Marseille-Kliniken-Konzerns. Die Position Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet die Barmittel und die Kontoguthaben bei Kreditinstituten. Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält abgegrenzte Beitragszahlungen. Grundkapital und Zahl der Aktien Das Grundkapital in Höhe von Euro 3.211.000,00 ist eingeteilt in 1.235.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, von denen 1.233.000 Stück Stammaktien (EUR 3.205.800) und 2.000 Stück Vorzugsaktien sind (EUR 5.200). Kapitalrücklage Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 1999/2000 wurde von der damaligen Aktionärin MK-Kliniken AG (ehemals Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft) im Zusammenhang mit der Einlage von Software-Nutzungsrechten ein Betrag von TEUR 844 in die Kapitalrücklage eingestellt. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 16 (Vorjahr: TEUR 40) setzen sich aus Verpflichtungen aus dem Personalbereich in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 32), und Kosten für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 8) zusammen. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten die aus umsatzsteuerlicher Organschaft auf Ebene der Muttergesellschaft gezogene Vorsteuer für empfangene Leistungen bei der SCS Software GmbH. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 27) ausgewiesen. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbundene Unternehmen
Vorstand Vorstandsmitglieder sind bzw. waren im Geschäftsjahr die folgenden Herren:
Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat bestand im abgelaufenen Wirtschaftsjahr aus folgenden Mitgliedern:
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten für das Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von insgesamt TEUR 27. Aktionärsstruktur
Ergebnis
Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (ohne Aushilfen) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 4 Personen (Vorjahr: 5).
Hamburg, 18. November 2016 Hans Wilhelm Heckmann Vorstand Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016 wurde am 30. September 2016 festgestellt. |
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