Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 500966
Vorher
D-TACK Klebeband GmbH
Eingetragen
30.3.1995
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb, Marketing, Logistik- und Servicedienstleistungen für / von bauchemischen und bautechnischen Produkten, Werkzeugen, Hilfsmittel und Zubehör für Handwerker, z. B. Baustoffhändler, Großhändler, Objekteure und die Industrie

Historie

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Management

NameRolle
Christina Kochler
seit 26.9.2023
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Florian Müller
seit 6.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Christina KochlerMACS HOLDING GmbH+2
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

M.A.C.'s HOLDING GmbH
Germany
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

D-TACK Klebeband GmbH

Essingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 402.880,93 361.111,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.015,50 2.788,00
II. Sachanlagen 73.380,50 94.836,00
III. Finanzanlagen 325.484,93 263.487,72
B. Umlaufvermögen 1.327.940,67 1.609.203,13
I. Vorräte 628.871,66 366.949,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 582.734,21 488.993,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.334,80 753.259,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.090,40 750,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.747.912,00 1.971.064,85

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 798.471,31 635.316,29
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Bilanzgewinn 772.871,31 609.716,29
B. Rückstellungen 163.323,72 363.196,47
C. Verbindlichkeiten 786.116,97 972.552,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 786.116,97 572.552,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.747.912,00 1.971.064,85

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der D-Tack Klebeband GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis netto 150,00 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150,01 € bis 1.000,00 € wird gemäß § 6 (2a) EStG im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20 % aufgelöst.

Der steuerliche Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG wurde in die Handelsbilanz übernommen, da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 400.000,00).

Die bilanzierten Verbindlichkeiten sind teilweise durch den üblichen Eigentumsvorbehalt gesichert.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Auf die gesonderte Angabe eines enthaltenen Gewinn- oder Verlustvortrages wurde verzichtet, da sich hieraus Gewinnanteile natürlicher Personen feststellen lassen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Florian Müller
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / 264c Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
0,00
Euro
Verbindlichkeiten
580.100,00
Euro


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

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