Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 201459
Eingetragen
19.11.2018
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Der Handel mit Waren aller Art als Intermediär im Großhandel, insbesondere der Handel mit Industriegütern aus den Branchen Bekleidung, Verpackungen, Bauchemie und Baustoffe, Stahl und Edelstahl, Aluminium, Medizinprodukte, Automotiv und Lebensmittel. Ausgeschlossen ist ein Handel mit Waren, für deren Handel im In- oder Ausland eine Genehmigungspflicht besteht. Dabei räumt die Gesellschaft ihren Kunden in der Regel ein verlängertes Zahlungsziel ein. Ebenso die Entwicklung von Informationstechnologie bis zur Marktreife für die Abwicklung von Darlehens- und Nachrangdarlehensverträgen, für die Gewinnung wirtschaftlicher Erkenntnisse über Kreditausfallwahrscheinlichkeiten und für das Zusammenführen von Kreditgebern und Kreditnehmern (Matching), auch durch die Vermittlung von privaten und institutionellen Anlegern zu beispielsweise Kreditinstituten oder Versicherungsgesellschaften, die Beratung und Analyse von Unternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationsdienstleistungen sowie die Beteiligung an Unternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Prokura
Prokura
Stefan Schmidt
seit 19.11.2018
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProNoblis AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1.481.944,00 1.309.152,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.471.738,00 1.284.936,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 525.637,00 252.826,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 946.101,00 1.032.110,00
II. Sachanlagen 9.946,00 24.216,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.946,00 24.216,00
III. Finanzanlagen 260,00
1. Genossenschaftsanteile 260,00
B. Umlaufvermögen 7.352.699,18 6.203.198,77
I. Vorräte 1.016.386,29 425.012,20
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.016.386,29 425.012,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.333.433,76 5.776.698,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.729.202,04 4.559.198,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.399.903,63 1.152.135,36
3. sonstige Vermögensgegenstände 204.328,09 65.365,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.879,13 1.488,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.996,00 8.091,20
Summe Aktiva 8.844.639,18 7.520.441,97

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 3.315.350,03 2.825.629,75
I. gezeichnetes Kapital 2.250.000,00 2.250.000,00
II. Gewinnrücklagen 59.603,88 35.117,87
1. gesetzliche Rücklage 59.603,88 35.117,87
III. Bilanzgewinn 1.005.746,15 540.511,88
B. Rückstellungen 803.238,38 686.101,36
1. Steuerrückstellungen 545.418,93 407.131,91
2. sonstige Rückstellungen 257.819,45 278.969,45
C. Verbindlichkeiten 4.726.050,77 4.008.710,86
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 675.000,00 112.273,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.903.340,79 2.705.357,58
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.147.709,98 1.191.079,71
Summe Passiva 8.844.639,18 7.520.441,97

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR
1. Rohergebnis 1.567.985,46 1.745.158,56
2. Personalaufwand 231.950,22 270.614,38
a) Löhne und Gehälter 211.900,00 263.104,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 20.050,22 7.510,38
3. Abschreibungen 173.398,00 224.142,46
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 173.398,00 224.142,46
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 354.635,14 668.224,27
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 28.458,84 22.926,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 55.737,18 38.181,30
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 281.873,48 198.179,59
8. Ergebnis nach Steuern 498.850,28 368.743,47
9. sonstige Steuern 9.130,00 702,86
Jahresüberschuss 489.720,28 368.040,61

Ergebnisverwendung

1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 540.511,88 190.873,30
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen 24.486,01 18.402,03
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage 24.486,01 18.402,03
3. Bilanzgewinn 1.005.746,15 540.511,88

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ProNoblis AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Gesellschaftsidentifikation laut Registergericht

Firma: ProNoblis AG
Sitz: Berlin
Eintragung: Handelsregister HRB 201459 B Berlin-Charlottenburg

1.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

1.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden mit den Ansachaffungskosten angesetzt und bewertet:

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.4 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagespiegel für die einzelnen Positionen des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zum Anfang des Geschäftsjahres: EUR 624.683,71.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zum Ende des Geschäftsjahres: EUR 798.083,71.

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes

Der unentgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.

Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 540.511,88 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 489.720,28.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinn-/Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 1.030.232,16, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR59.603,88 eingestellt.

Auf neue Rechnung werden EUR1.005.746,15 vorgetragen.

Gesonderter Ausweis zusätzlicher Posten

Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 1.293.837,56.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen am Bilanzstichtag EUR 675.000,00.

1.5 Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers: Herr Stefan Schmidt

Ausgeübter Beruf: Kaufman

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Dem Vorstand gehörten folgende Personen an:

Stefan Schmidt

Im Aufsichtsrat saßen folgende Personen:

Herr Ulrich Rump - Vorsitzender

Herr Prof. Dr. Georg Heinz Donat - stellv. Vorsitzender

Frau Susan Friedrich

Vergütungen der Geschäftsführer und der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die der Geschäftsführung für die Tätigkeit im Berichtsjahr gewährten Gesamtbezüge beliefen sich auf EUR 150.000,00.

Die Vergütungen betreffen im Einzelnen:

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Bezüge von insgesamt EUR 40.000,00.

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:

ProNoblis Services AG & Co. KG

Potsdam AG & Co. KG

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer. Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen Zahl
Arbeiter 0,00
Angestellte 3,00
Leitende Angestellte 0,00
Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0,00
Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0,00
Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 3,00

Feststellung und Billigung

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2022 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2022 gebilligt.

Anlagenspiegel (brutto)

Handelsbilanzwert 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
Buchwert zum Ende der Periode
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode
Anlagevermögen 1.481.941,00 2.280.024,71 1.933.834,71
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.471.735,00 2.228.288,41 1.883.288,41
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 525.634,00 938.105,00 593.105,00
Geschäfts- oder Firmenwert 946.101,00 1.290.183,41 1.290.183,41
Sachanlagen 9.946,00 51.476,30 50.546,30
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.946,00 51.476,30 50.546,30
Finanzanlagen 260,00 260,00 0,00
Sonstige Finanzanlagen 260,00 260,00 0,00
Genossenschaftsanteile 260,00 260,00 0,00
Handelsbilanzwert 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
Buchwert zum Ende der Periode
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode
Zugänge
davon aktivierte Zinsen für Fremdkapital Abgänge Umbuchungen
Anlagevermögen 346.190,00 0,00 0,00 0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 345.000,00 0,00 0,00 0,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 345.000,00 0,00 0,00 0,00
Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen 930,00 0,00 0,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 930,00 0,00 0,00 0,00
Finanzanlagen 260,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Finanzanlagen 260,00 0,00 0,00 0,00
Genossenschaftsanteile 260,00 0,00 0,00 0,00
Handelsbilanzwert 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
Buchwert zum Ende der Periode
Kumulierte Abschreibungen
Kumulierte Abschreibungen zum Anfang der Periode Abschreibungen, Sonderabschreibungen und sonstige Abzüge der Periode Erfolgsneutrale Zugänge Erfolgsneutrale Abgänge Umbuchungen
Anlagevermögen 798.083,71 624.683,71 173.400,00 0,00 0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 756.553,41 598.353,41 158.200,00 0,00 0,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 412.471,00 340.280,00 72.191,00 0,00 0,00
Geschäfts- oder Firmenwert 344.082,41 258.073,41 86.009,00 0,00 0,00
Sachanlagen 41.530,30 26.330,30 15.200,00 0,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.530,30 26.330,30 15.200,00 0,00 0,00
Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genossenschaftsanteile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Handelsbilanzwert 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
Buchwert zum Ende der Periode Buchwert zum Ende der Vorperiode
Zuschreibungen
Anlagevermögen 0,00 1.309.151,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.284.935,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 252.825,00
Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 1.032.110,00
Sachanlagen 0,00 24.216,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 24.216,00
Finanzanlagen 0,00 0,00
Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00
Genossenschaftsanteile 0,00 0,00

Sonstige Berichtsbestandteile

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.9.2022.

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