Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 121231
Vorher
Gartenwelt Ammerland GmbH
Eingetragen
17.5.2002
Branche
Erbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den PflanzenbauGroßhandel mit Blumen und Pflanzen
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen für Gartencenter im In- und Ausland, insbesondere die Neu- und Umeinrichtung und die damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten. - Kommissionierung von Pflanzen - Pflanzenaufwertung durch anlassentsprechende Dekoration -Pflanzenhandel

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kai Kaiser
seit 16.6.2021
Prokura
Uwe Marken
seit 27.7.2016
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Added Value Support GmbH

Westerstede-Torsholt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 02.01.2023 bis zum 01.01.2024

Bilanz

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Aktiva

1.1.2024
EUR
1.1.2023
EUR
A. Anlagevermögen 562.000,00 161.738,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.514,00 10.943,00
II. Sachanlagen 521.486,00 150.795,00
B. Umlaufvermögen 6.150.797,73 5.500.166,76
I. Vorräte 5.601.549,67 5.255.522,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 436.639,99 241.650,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.608,07 2.992,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 58.395,11 32.113,71
Summe Aktiva 6.771.192,84 5.694.018,47
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Passiva

1.1.2024
EUR
1.1.2023
EUR
A. Eigenkapital 1.948.643,96 977.435,83
I. Gezeichnetes Kapital 125.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 720.000,00 720.000,00
III. Gewinnvortrag 839.082,06 -34.047,39
IV. Jahresüberschuss 264.561,90 191.483,22
B. Rückstellungen 125.017,50 48.500,00
C. Verbindlichkeiten 4.697.531,38 4.668.082,64
Summe Passiva 6.771.192,84 5.694.018,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Soweit sich zu den einzelnen Positionen Bewertungsmethodenänderungen ergeben haben, sind diese nachfolgend im Anhang unter den Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz detailliert erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Gemäß Auskunft der Geschäftsführung werden allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Positionen im Eigenkapital sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzenden notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Uwe Marken, Auf der Hörn 22, 26655 Westerstede.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

26655 Westerstede, 11. September 2024

___________________________

Uwe Marken

- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.9.2024.

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