Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 210779
Eingetragen
8.3.1977
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung und die Geschäftsführung an der Firma Bernhard Ide Werkzeug- und Maschinenbau für die Kunststoffverarbeitung, Sitz Ostfildern (nachstehend "verwaltetes Unternehmen" genannt), ebenso die Vermietung von Maschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Goller
seit 12.6.2020
Prokura
Silke, geb. Heinz Ide
seit 15.2.2019
Prokura
Alexander Ide
seit 17.5.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ide GmbH

Ostfildern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

Aktiva

  2013
Vorjahr
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 14.060,00 25.706,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 439.820,32 431.511,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituen 295.480,44 262.421,49
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 3.396,09 3.162,74
Summe Aktiva 752.756,85 722.801,43

Passiva

   
  2013
Vorjahr
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 649.004,63 566.284,51
III. Jahresüberschuss 46.178,82 82.720,12
B. Rückstellungen 5.200,00 14.209,44
C. Verbindlichkeiten 1.244,21 8.458,17
Summe Passiva 752.756,85 722.801,43

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen wurden beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, mit Ausnahme von § 246(2)S.2 HGB, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Der Aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung stellt sich wie folgt dar:

Aktivwert (= Zeitwert)
Rückdeckungsversicherung per 31.12.2013 88.236,09
Pensionsverpflichtung per 31.12.2013 84.840,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensvermehrung 3.396,09

Die Pensionsrückstellung wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Berücksichtigung der nach dem BilMoG geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen erstellt. Dabei wurde ein Zinssatz von 4,88 % zugrunde gelegt. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet.

Zur Abdeckung des Risikos wurde eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Der Aktivwert beträgt T€ 88.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 170.

2. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von € 46.178,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverhältnisse vor.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von Herrn Thomas Ide, Betriebswirt, ausgeübt.

 

Ostfildern, 6. Mai 2014

Thomas Ide

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 6. Mai 2014

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