Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 552012
Eingetragen
1.3.1999
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Betrieb eines Holzbaugeschäfts.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Edwin Martin
seit 4.9.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holzbau Nadig GmbH

Grünkraut

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 106.225,00 130.338,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.683,00 3.383,00
II. Sachanlagen 72.742,00 96.155,00
III. Finanzanlagen 30.800,00 30.800,00
B. Umlaufvermögen 239.098,15 164.521,39
I. Vorräte 41.739,17 109.129,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.390,30 11.987,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 158.968,68 43.404,35
Aktiva 345.323,15 294.859,39

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 280.334,56 253.719,51
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 6.364,50 6.364,50
III. eingefordertes Kapital 18.635,50 18.635,50
IV. Gewinnvortrag 235.084,01 227.934,44
V. Jahresüberschuss 26.615,05 7.149,57
B. Rückstellungen 23.537,72 8.103,00
C. Verbindlichkeiten 41.450,87 33.036,88
Passiva 345.323,15 294.859,39

Anhang

1  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, Bilanzierungs- und
 Bewertungsmethoden

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Holzbau Nadig GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Grünkraut

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Ulm

Register-Nr.: 552012

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Holzbau Nadig GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 I S.4, 267, 274a, 276, 288 I HGB Gebrauch gemacht.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Enthält der Jahresabschluss auf fremde Währung lautende Sachverhalte, wurden diese die in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

2  Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel
verwiesen.

Umlaufvermögen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 3.014,44 EUR Forderungen gegen Gesellschafter.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetragbeträgt EUR 0,00  (Vj.: EUR 0,00).

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 25.000,00.

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Personalkosten i. H. von 13.600,00 EUR, ausstehende Rechnungen und Montageleistungen von 0,00 EUR sonstige Provisionen von 0,00 EUR, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 0,00 EUR sowie Garantien von 0,00 EUR enthalten.

Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen und Lasten mit Rechten wurden nicht durchgeführt

Verbindlichkeiten und ihre Fristigkeiten

Verbindlichkeitenspiegel






Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2020

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
16,5
16,5
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
24,9
24,9
0,0
0,0
Summe
41,5
41,4
0,0
0,0


Aufgrund der Befreiungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB wird auf die Angaben zu latenten Steuern nach § 285 Nr. 29 HGB verzichtet.

3  Sonstige

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Betrag in Euro
2020
2019
2018
Bilanzsumme
345.323,15
294.859,39
331.871,13
Anzahl der Arbeitnehmer
unter 10
unter 10
unter 10


Geschäftsführung

Geschäftsführer/Vorsitzender, Ort, Berufsbezeichnung: Edwin Martin, Grünkraut, Zimmermann

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Haftungsverhältnisse § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag keine vor.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Unterschrift:

Grünkraut, 13.07.2021     Edwin Martin


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2021 festgestellt.

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