Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 14577
Eingetragen
9.4.2019
Branche
Herstellung von pulvermetallurgischen ErzeugnissenHerstellung von Maschinen für die additive FertigungHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Materialien und Produkten für die pulvermetallurgische oder additive Herstellung von Bauteilen sowie damit in Verbindung stehende Dienstleistung und Beratung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marcel Strobel
seit 5.2.2025
Geschäftsführer
Marius Geldner
seit 5.2.2025
Prokura
Christian Fischer
seit 9.4.2019
Geschäftsführer
Christian Staudigel
seit 9.4.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

7 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 7 angezeigt

btov Industrial Technologies SCS, SICAR
Luxembourg
8.751 €
18.45%
EIC Fund S.A. SICAF-RAIF
Luxembourg
3.041 €
6.41%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Headmade Materials GmbH

Unterpleichfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

885.494,83

616.699,99

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5.305,00

12.450,00

II. Sachanlagen

880.189,83

604.249,99

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

1.931.286,46

2.247.005,75

I. Vorräte

662.185,35

398.656,54

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

328.557,37

126.572,53

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

940.543,74

1.721.776,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

257.728,73

121.537,17

Summe Aktiva

3.074.510,02

2.985.242,91



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

1.725.440,56

2.241.939,10

I. Gezeichnetes Kapital

41.365,00

41.365,00

II. Kapitalrücklage

3.886.630,20

3.886.630,20

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-1.686.056,10

-835.003,27

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-516.498,54

-851.052,83

B. Rückstellungen

146.540,22

90.224,05

C. Verbindlichkeiten

572.318,46

85.603,79

D. Rechnungsabgrenzungsposten

630.210,78

567.475,97

Summe Passiva

3.074.510,02

2.985.242,91

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt zum Stichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Inanspruchnahme der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt.

Als kurzfristig gesehene und ausgewiesene Beträge werden innerhalb eines Jahres realisiert. Langfristige Beträge haben eine Laufzeit von über einem Jahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang erfasst.

Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger sind, werden diese angesetzt.

Die geleisteten Anzahlungen sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, wobei erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungspos ten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

in EUR

31.12.2023

< 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

> 5 Jahre

Erhaltene Anzahlungen

33.855,00

33.855,00

0,00

0,00

aus Lieferungen und Leistungen

359.337,02

359.337,02

0,00

0,00

sonstige Verbindlichkeiten

179.126,44

162.889,69

16.236,75

0,00

Gesamt

572.318,46

556.081,71

16.236,75

0,00

4. sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl (§ 267 HGB) der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 14,5 (Vorjahr: 13,25).

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Christian Staudigel und Christian Fischer bestellt. Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und für die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte verantwortlich.

Haftungsverpflichtung nach § 251 HGB liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

in EUR

31.12.2023

Mietverträge

1.035.200,00

Leasing

86.797,08

Gesamt

1.121.997,08

Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.

 

Unterpleichfeld, den 28. Juni 2024

gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. September 2024

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