NTM GmbHLiquidiert

71101 Schönaich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 246052
Eingetragen
14.6.2005
Branche
Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
der Betrieb eines Call-Centers für verschiedene Auftraggeber

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

24.750 €
99.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NTM GmbH

Schönaich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 37.135,00 7.624,00
I. Sachanlagen 37.135,00 7.624,00
B. Umlaufvermögen 337.205,95 241.459,66
I. Vorräte 0,00 162.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 215.921,83 18.625,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.021,11 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.284,12 60.833,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 45,00 12.446,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.197,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 374.385,95 302.727,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 90.645,29 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 66.197,10 142.236,07
III. Jahresüberschuss 131.842,39 76.038,97
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.197,10
B. Rückstellungen 3.800,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 279.940,66 299.227,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 374.385,95 302.727,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Umrechnung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Devisenkassa-mittelkurs zum Abschlußstichtag.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
Sachanlagen 20.980,73 4.223,21

Umlaufvermögen

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 156.011,02 enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 279.940,66 279.940,66 0,00

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von EUR 0,00 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Familienname Vorname Funktion
Nouskas Evangelos Geschäftsführer
Unterzeichnung

Der Geschäftsführer unterzeichnet wie folgt:

Schönaich, 08.02.2013 Evangelos Nouskas
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.2.2013.

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