Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 16991
Eingetragen
23.8.2018
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
(i) der Handel mit Medizinprodukten und Arzneimitteln für Groß- und Einzelhandel, (ii) Dienstleistungen im Bereich Logistik (Lager und Transport) und Beschaffung, (iii) Dienstleistungen im Bereich administrative Homecare Prozesse sowie (iv) IT-Beratung und Vertrieb von IT-Produkten, insbesondere im Health-Care-Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Udo Georg Dr. Richter
seit 23.8.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

softCare:manager GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 207.732,00 250.117,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 67.500,00 99.900,00
II. Sachanlagen 140.232,00 150.217,00
B. Umlaufvermögen 4.459.193,85 2.477.084,79
I. Vorräte 2.174.729,33 1.871.906,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.427.185,03 541.359,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 857.279,49 63.819,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.955,71 3.460,35
Aktiva 4.673.881,56 2.730.662,14

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 956.869,85 380.315,79
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   45.009,54
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   310.306,25
IV. Bilanzgewinn 931.869,85  
B. Rückstellungen 585.602,68 280.915,29
C. Verbindlichkeiten 3.131.409,03 2.069.431,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.131.409,03 2.069.431,06
Passiva 4.673.881,56 2.730.662,14

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: softCare:manager GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Fürth
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Fürth
Register-Nr.: 16991

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben und im Folgejahr im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält diese Beträge. Der Abgang wird im Folgejahr gebucht.




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
162.000,00
0,00
0,00
0,00
162.000,00
II. Sachanlagen
169.878,58
12.672,95
0,00
0,00
182.551,53
Summe Anlagevermögen
331.878,58
12.672,95
0,00
0,00
344.551,53

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
62.100,00
32.400,00
0,00
0,00
94.500,00
II. Sachanlagen
19.661,58
22.657,95
0,00
0,00
42.319,53
Summe Anlagevermögen
81.761,58
55.057,95
0,00
0,00
136.819,53

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
67.500,00
99.900,00
II. Sachanlagen
0,00
140.232,00
150.217,00
Summe Anlagevermögen
0,00
207.732,00
250.117,00


Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Es bestehen derzeit (wie im Vorjahr) keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 355.315,79 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Es bestehen derzeit (wie im Vorjahr) keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Außer branchenüblichen Eigentumsvorbehalten bestehen keine weiteren Sicherheiten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von ca. TEUR 317 jährlich sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

-  Jahresverpflichtungen aus Mietverträgen für Immobilien, mit einer Laufzeit bis mindestens 30.6.2025, in Höhe von ca. TEUR 277; und
-  Jahresverpflichtungen aus Softwareverträgen mit unbestimmter Laufzeit, die kurzfristig kündbar sind, in Höhe von ca. TEUR 40.

4.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13,0.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB

softCare:manager GmbH, Fürth

 Fürth, den 8. November 2024



Ort, Datum



gez. Udo Richter

gez. Maximilian Schneider

Dr. Udo Richter

Maximillian Schneider

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2024 festgestellt.

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