Spiid GmbHLiquidiert

90449 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 34633
Eingetragen
1.3.2010
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Die Entwicklung, die Beratung, die Fertigung bzw. Herstellung sowie der Vertrieb von elektrischen, elektronischen, mechanischen und elektromechanischen Geräten und Komponenten sowie die Entwicklung, die Beratung und der Vertrieb von Software.

Historie

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Management

NameRolle
Petr Prochazka
seit 12.10.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
Karsten Strau
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Spiid GmbH

Cadolzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 18.02.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.433,00
I. Sachanlagen 8.433,00
B. Umlaufvermögen 51.874,95
I. Vorräte 5.996,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.980,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.898,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 731,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.038,95

Passiva

 
  31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.210,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.210,41
B. Rückstellungen 21.358,15
C. Verbindlichkeiten 12.470,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.470,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.038,95

Anhang für 2010

Spiid GmbH, Cadolzburg

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242ff. und 264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat erstmals die nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geltenden Vorschriften angewendet. Die entsprechenden Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Vorräte werden nach Angaben der Geschäftsführung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von § 252 HGB i.V.m. § 255 HGB bewertet, Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden nicht nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB aktiviert.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen nach Angaben der Geschäftsführung Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach Angaben der Geschäftsführung alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von 0,00 EUR enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Urlaubsansprüche und Gewährleistungsansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 EUR enthalten.

Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert ist, beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 EUR.

Geschäftsführung

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Peter Prochazka (Dipl.-Ing.) und Herrn Karsten Strauß (Dipl.-Ing.) geführt. Außer den Geschäftsführern waren im Berichtszeitraum keine weiteren Organe bestellt.

 

Cadolzburg, 25. November 2011

Geschäftsführung

Peter Prochazka

Karsten Strauß

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt.

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