Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 53042
Eingetragen
29.10.2020
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Internationaler Schüleraustausch, sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Alfter
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

High School Experts GmbH

Langen (Hessen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 69.562,00 0,00
I. Sachanlagen 69.562,00 0,00
B. Umlaufvermögen 120.728,96 127.645,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.591,76 116.432,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.137,20 11.213,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.386,56 2.079,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 30.427,92
Summe Aktiva 195.677,52 160.152,63

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 61.754,53 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 55.427,92 0,00
III. Jahresüberschuss 92.182,45 -55.427,92
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 30.427,92
B. Rückstellungen 31.106,05 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 91.625,44 71.070,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.191,50 86.082,43
Summe Passiva 195.677,52 160.152,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Die High School Experts GmbH hat ihren Sitz in Langen in Hessen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach, HR.-Nr. HRB 53042.

Der Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.


Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände existieren nicht.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, sind nicht vorhanden.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.


Finanzanlagen

Es bestehen keine Finanzinstrumente des Finanzanlagevermögens.

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.


Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen
aus Lieferungen und
Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
88.591,76 € 7.273,01 € 116.432,07 € 0,00 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 11.498,95 € ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.


Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 92,182,45 wird mit dem Verlustvortrag des Jahres 2020 verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.


Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht vorhanden.


Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie für die Tantieme der Geschäftsführung.


Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter
Markus Paul Hallgrimson
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 52.424,09 € 52.424,09 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
24.056,31 € 24.056,31 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 15.145,04 € 15.121,75 € 23,29 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter Markus Paul Hallgrimson
40.266,25 € 0,00 €
40.266,25 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.280,90 € 4.280,90 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 26.523,05 € 0,00 € 26.523,05 €

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Grundschulden oder ähnliche Instrumente abgesichert

Es existierten zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber Gesellschaftern.


Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Dies betrifft bereits in 2021 in Rechnung gestellte Beträge für Gastschulaufenthalte in den USA, die aber erst im Folgejahr statt finden.


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor bzw. sind uns nicht bekannt.

Gewinn und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 117.464,15 € enthalten vor allem Werbekosten (41.562,00 €), Fremdarbeiten (25.157,22 €) sowie Rechts- und Steuerberatungskosten (14.410,49 €).

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Auf die Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 92.182,45. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Verlust-vortrag aus 2020 zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Langen, 21. Dezember 2022

Markus Paul Hallgrimson

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.12.2022.

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