Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 85635
Eingetragen
14.7.2004
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Der Handel mit und der Vertrieb von Waren, Produkten oder Erzeugnissen aller Art, insbesondere von Produkten, die der Konservierung, Imprägnierung bzw. Isolierung von Materialen und Stoffen dienen, die Ausführung von Import- und Exportgeschäften und die Vermittlung von derartigen Geschäften weltweit im Rahmen der vorstehend beschriebenen Tätigkeit, der Erwerb von unbebautem und bebautem Grundbesitz zur eigenen Nutzung und zur Erzielung von Miet- und Pachteinnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Herbert E. Loitsch
seit 14.7.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

LOI Handelskontor GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 508,00 921,00
I. Sachanlagen 308,00 721,00
II. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 118.798,47 143.293,25
I. Vorräte 86.515,48 74.352,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.638,53 68.939,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.644,46 1,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 210,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 279.662,33 250.177,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 399.178,80 394.392,13

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 275.177,88 242.953,61
III. Jahresfehlbetrag 29.484,45 32.224,27
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 279.662,33 250.177,88
B. Rückstellungen 4.040,00 8.300,00
C. Verbindlichkeiten 395.138,80 386.092,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 399.178,80 394.392,13

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer

Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden- soweit erforderlich - Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach

diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind - soweit vorhanden - mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch nachrangiges Gesellschafterdarlehen gedeckt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von

362.936,68 € ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr wurden Arbeitnehmer nicht beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Herbert E. Loitsch, Berlin. Ihm wurde Alleinvertretungsbefugnis erteilt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin, den 30. Dezember 2012

gez.

(Herbert E. Loitsch)

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2012.

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