Yukon
Immobilien GmbH
Pinneberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
885.122,73 |
833.905,39 |
| I.
Sachanlagen |
798.068,21 |
746.067,15 |
| II.
Finanzanlagen |
87.054,52 |
87.838,24 |
| B.
Umlaufvermögen |
28.274,10 |
46.575,76 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
24.186,79 |
43.382,99 |
| II.
Wertpapiere |
35,00 |
21,10 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.052,31 |
3.171,67 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
12.250,00 |
13.650,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
925.646,83 |
894.131,15 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
266.412,40 |
253.227,75 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
210.000,00 |
210.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
31.412,40 |
18.227,75 |
| davon
Gewinnvortrag |
18.227,75 |
1.386,50 |
| B.
Rückstellungen |
7.071,83 |
3.842,96 |
| C.
Verbindlichkeiten |
652.162,60 |
637.060,44 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
36.520,28 |
18.250,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
925.646,83 |
894.131,15 |
Anhang
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Die Schlussbilanzwerte des Vorjahres bilden die
Eröffnungsbilanz nach BilMoG. Auf eine gesonderte
Anpassung wurde verzichtet.
Ein Wechsel der Bewertungsmethoden hat im Vergleich
zum Vorjahr nicht statt gefunden.
Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Zugangsjahr
voll abgeschrieben. Der in den Vorjahren aufgrund
steuerlicher Vorschriften gebildete Sammelposten wird
weiter linear abgeschrieben.
Das Finanzanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt.
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen wurden mit ihrem Nennbetrag
angesetzt.
Die Rückstellungen wurden mit dem Wert
angesetzt, der bei vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig erscheint.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Beteiligungen:
a. BüroNET GmbH, Sitz Hamburg
Anteil 100 % am Stammkap. von € 25.000,00
Eigenkapital der BüroNET GmbH 31.12.2010 ./.
€ 5.179,53.
Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 €
4.660,37.
Eine Teilwertabschreibung wurde nicht vorgenommen, da
aus heutiger Sicht nicht mit einer dauernden Wertminderung
des Anteils zu rechnen ist.
b. CCM Cosmos Connect Marketing GmbH, Sitz Hamburg
Anteil 100 % am Stammkap. von € 25.000,00
Eigenkapital der CCM GmbH 31.12.2010 €
18.052,74.
Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 ./.
€ 3.712,68.
Eine Teilwertabschreibung wurde nicht vorgenommen, da
aus heutiger Sicht nicht mit einer dauernden Wertminderung
des Anteils zu rechnen ist.
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Herr Stefan Pawlewitz
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.
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