Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 203615
Eingetragen
7.6.2012
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenBetrieb von SportanlagenSpielbanken und Spielklubs
Gegenstand
Betrieb einer Spielhalle mit angeschlossenem Gastronomiebetrieb und das Aufstellen von Automaten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sedat Kurtutus
Wolfsburg
12.500 €
50.00%
Saarbrücken
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KM-Bet GmbH

Wolfsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 45.163,00 72.664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.513,00 13.110,00
II. Sachanlagen 37.650,00 59.554,00
B. Umlaufvermögen 227.238,59 205.619,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189.060,23 168.347,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.178,36 37.271,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.690,00 7.483,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 277.091,59 285.766,61

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 61.102,14 63.421,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 38.421,57 -9.996,22
III. Jahresfehlbetrag 2.319,43 -48.417,79
B. Rückstellungen 26.223,97 36.786,43
C. Verbindlichkeiten 189.765,48 185.558,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 176.765,48 160.558,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 277.091,59 285.766,61

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 39.000,00 38.950,00

Anhang


  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 176.765,48 (Vorjahr: EUR 160.558,61).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
EUR
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
  davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
  gesichert durch:
 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
39.000,00
aus Gewährleistungsverträgen
0,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
39.000,00


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

keine Angaben erforderlich

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Sedat Kurtulus
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
keine
ausgeübter Beruf:
 


Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist bei keinem Unternehmen unbeschränkt haftender Gesellschafter.

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 2.319,43.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvorträge von EUR 38.421,57 ergibt sich ein Betrag von EUR 36.102,14 der zu verwenden ist.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 36.102,14 vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Wolfsburg, 20. Juni 2016, gez. Sedat Kurtulus
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2016 festgestellt.

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