Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 12593
Vorher
Cpro Bauprojekt GmbH
Eingetragen
28.2.1996
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Managementleistungen am Bau, insbesondere Bauplanung, Bauberatung und Bauüberwachung. Weiterhin Bauträgergeschäfte, Kauf von Immobilien, deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung sowie Erbringung von Bauleistungen als Generalübernehmer und Handel mit Baulogistik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Kerle
seit 23.9.2003
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cpro Management GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 248,00 390,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 247,00 389,00
B. Umlaufvermögen 27.257,70 24.702,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.606,74 21.795,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.429,42 20.570,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.650,96 2.906,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 54,77 59,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 27.560,47 25.152,21

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 23.037,80 19.933,45
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 6.142,44 8.552,88
III. Jahresüberschuss 3.104,35 2.410,44
B. Rückstellungen 2.425,00 2.825,00
C. Verbindlichkeiten 1.995,43 2.393,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.995,43 2.393,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 102,24 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 27.560,47 25.152,21

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Cpro Managment GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs­vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert zugrunde gelegt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 übernommen und fortgeführt worden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

Angaben zu den Forderungen:

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
      davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
< 1 Jahr
> 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
0,0
0,0
0,0
gegen Gesellschafter
25,4
0,0
25,4
sonstige Vermögensgegenstände
0,2
0,2
0,0
Summe
25,6
0,2
25,4

Angaben zu den Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
           davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
< 1 J. 
1 - 5 J.
> 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
1,4
1,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
0,6
0,6
0,0
0,0
Summe
2,0
2,0
0,0
0,0

Das Ergebnis wird entsprechend des Gesellschafterbeschlusses verwendet, es wird auf das nächste Wirtschaftsjahr vorgetragen.

Es ist kein Betrag vorhanden, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt.

4. Sonstige Pflichtangaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Alexander Kerle bestellt.
Gegenüber dem Gesellschafter Alexander Kerle besteht eine Forderung in Höhe von 25.429,42 Euro. Diese wurde vertragsgemäß mit 6 % verzinst.
Die Geschäftsführung rechnet für das Wirtschaftsjahr 2012 ebenfalls mit einem positiven Bilanzergebnis.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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