Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 150226
Eingetragen
30.5.2013
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Verwaltung eigenen Vermögens, im eigenen Namen für eigene Rechnung und nicht für Dritte, unter Ausschluss erlaubnispflichtiger Geschäfte nach dem KWG.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sven Lubek
seit 30.5.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sven Lubek
Lottumstraße 9 – 10, 10119 Berlin
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
31.26%
3.49%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Staete GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Staete GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.267,00 11.423,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 140.019,00 140.020,00
Summe Anlagevermögen 147.286,00 151.443,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 26.180,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 106.902,72 104.627,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 106.902,72 (EUR 104.627,72)
3. sonstige Vermögensgegenstände 203.958,40 243.748,95
- davon gegen Gesellschafter EUR 129.668,51 (EUR 114.304,94)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 160.233,62 (EUR 200.830,18)
310.861,12 374.556,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.731,29 8.958,41
Summe Umlaufvermögen 317.592,41 383.515,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 999,60 2.816,48
465.878,01 537.774,56

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00- 12.500,00-
eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage 51.250,00 51.250,00
III. Gewinnvortrag 310.680,33 400.446,59
IV. Jahresfehlbetrag 44.922,49 89.671,62
Summe Eigenkapital 329.507,84 374.524,97
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 0,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81,35 4.254,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 81,35 (EUR 4.254,39)
2. sonstige Verbindlichkeiten 136.288,82 155.495,20
- davon aus Steuern EUR 16.169,18 (EUR 8.719,86)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.988,41 (EUR 89.939,09)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 37.300,41 (EUR 65.556,11)
136.370,17 159.749,59
465.878,01 537.774,56

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Staete GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 56.989,86 41.823,65
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 65.121,96 64.437,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 12.511,03 12.513,84
77.632,99 76.950,84
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.156,00 4.156,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 3.130,24
4.156,00 7.286,24
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 24.924,48 40.065,26
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.021,82 7.004,85
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 12.499,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 0,00 (EUR 12.499,00)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.355,30 1.662,78
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,10- 0,00
9. Ergebnis nach Steuern 45.056,99- 89.635,62-
10. sonstige Steuern 134,50- 36,00
11. Jahresfehlbetrag 44.922,49 89.671,62

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Staete GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
320 Pkw 7.267,00 11.423,00
Beteiligungen
510 Beteiligungen 140.019,00 140.020,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400 Forderungen aus L+L 0,00 26.180,00
Forderungen gg. verbundene Unternehmen
1596 Forderungen gg. verbundene UN (g. 1 J) 106.902,72 104.627,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 106.902,72 (EUR 104.627,72)
1596 Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J)
sonstige Vermögensgegenstände
1383 Forderungen gegen GmbH-Ges.er, g1J 129.668,51 114.304,94
1501 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) 23.492,69 22.919,11
1540 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 0,00 358,00
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 697,56 0,00
1549 Körperschaftsteuerrückforderung 0,00 395,52
1551 Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VermG) 19.534,53 19.151,50
1554 Darlehen Restlaufzeit über 1 Jahr 30.565,11 86.525,24
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0,00 94,64
203.958,40 243.748,95
davon gegen Gesellschafter EUR 129.668,51 (EUR 114.304,94)
1383 Forderungen gegen GmbH-Ges.er, g1J
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 160.233,62 (EUR 200.830,18)
1383 Forderungen gegen GmbH-Ges.er, g1J
1554 Darlehen Restlaufzeit über 1 Jahr
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1200 Deutsche Bank 6.731,29 8.958,41
Rechnungsabgrenzungsposten
980 Aktive Rechnungsabgrenzung 999,60 2.816,48
465.878,01 537.774,56

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
820 Ausstehende Einlage 12.500,00- 12.500,00-
Kapitalrücklage
840 Kapitalrücklage 51.250,00 51.250,00
Gewinnvortrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung 310.680,33 400.446,59
Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 44.922,49 89.671,62
sonstige Rückstellungen
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 0,00 3.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 81,35 4.254,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 81,35 (EUR 4.254,39)
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
sonstige Verbindlichkeiten
1706 Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB) 82.819,23 81.219,23
1707 Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB) 37.300,41 65.556,11
120.119,64 146.775,34
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 17,58- 1.200,02-
1776 Umsatzsteuer 19% 3.134,90 9.919,88
1783 Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt 4.332,00 0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 8.719,86 0,00
16.169,18 8.719,86
136.288,82 155.495,20
davon aus Steuern EUR 16.169,18 (EUR 8.719,86)
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%
1776 Umsatzsteuer 19%
1783 Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt
1790 Umsatzsteuer Vorjahr
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.988,41 (EUR 89.939,09)
1706 Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB)
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%
1776 Umsatzsteuer 19%
1783 Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt
1790 Umsatzsteuer Vorjahr
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 37.300,41 (EUR 65.556,11)
1707 Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)
465.878,01 537.774,56

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V.vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Staete GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Rohergebnis
2317 Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG 0,00 12.500,00-
2318 Abgänge Finanzanlagen RBW z.T. stf.,BG 0,00 3.050,00
2705 Sonstige betriebl. regelm. Erträge 0,00 94,64
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 171,38- 0,00
2736 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit 0,00 13.531,11-
8200 Erlöse 46.122,14 0,00
8400 Erlöse 19% USt 4.600,00 45.403,36
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge 5.460,00- 0,00
8611 Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt 11.899,10 6.806,76
8839 Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BG 0,00 12.500,00
56.989,86 41.823,65
Löhne und Gehälter
4100 Löhne und Gehälter 300,00 0,00
4120 Gehälter 55.200,00 55.200,00
4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. 1.221,96 0,00
4127 Geschäftsführergehälter 0,00 537,00
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN 0,00 8.700,00
4153 Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF 8.700,00 0,00
4155 Zuschüsse Agenturen für Arbeit 300,00- 0,00
65.121,96 64.437,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 12.398,62 12.513,84
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 112,41 0,00
12.511,03 12.513,84
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4832 Abschreibungen auf Kfz 4.156,00 4.156,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
2430 Forderungsverluste 0,00 3.130,24
sonstige betriebliche Aufwendungen
2313 Abgänge Finanzanlagen RBW z.T.stf., BV 1,00 15.713,83
4360 Versicherungen 14,16- 0,00
4380 Beiträge 64,00 41,39
4390 Sonstige Abgaben 33,00 175,44
4500 Fahrzeugkosten 162,45 0,00
4520 Kfz-Versicherungen 3.016,40 2.816,73
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 127,80 1.580,87
4540 Kfz-Reparaturen 596,26 1.089,35
4550 Garagenmieten 1.087,90 999,60
5.074,65- 22.417,21-
5.074,65- 22.417,21-
sonstige betriebliche Aufwendungen
4570 Mietleasing Kfz 16.584,07 19.653,08
4650 Bewirtungskosten 0,00 144,55
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 61,95
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 1.092,75 0,00
4930 Bürobedarf 81,35 0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten 338,85 528,40
4955 Buchführungskosten 1.374,80 449,39
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 70,68 4.961,04
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 70,00 0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 237,33 249,64
8819 Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BV 0,00 8.400,00-
24.924,48 40.065,26
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.021,82 7.004,85
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
4871 Abschr. Finanzanl., zT.n.abz.(dauerhaft) 0,00 12.499,00
davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 0,00 (EUR 12.499,00)
4871 Abschr. Finanzanl., zT.n.abz.(dauerhaft)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2104 Nicht abzugsfäh.and.Nebenleist.z.Steuern 11,00 0,00
2120 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. 3.344,30 1.662,78
3.355,30 1.662,78
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre 0,10- 0,00
sonstige Steuern
4510 Kfz-Steuern 134,50- 36,00
Jahresfehlbetrag 44.922,49 89.671,62

Handelsrecht

ANHANG für das Geschäftsjahr 2022

ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Staete GmbH, zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes die Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft hat gemäß § 267 Abs. 1 HGB nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Rechnung zu legen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierung erfolgte unverändert zum Vorjahr.

Im einzelnen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ERGÄNZENDE ANGABEN

Als Geschäftsführer ist bestellt:

 

Herr Sven Lubek, Berlin

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 05.06.2024 festgestellt.

 

Berlin, den 05.06.2024

S. Lubek

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS / SHAREHOLDER RESOLUTION GESCHÄFTSJAHR 2022

Sven Lubek, Straßburger Str. 33, 10405 Berlin

ist die Gesellschafterin der

Staete GmbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin unter HRB 150226 B mit der Geschäftsanschrift Straßburger Str. 33, D-10405 Deutschland (nachfolgend "die Gesellschaft").

Unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und/oder gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristerfordernisse für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung halten die Gesellschafter eine solche Versammlung ab und beschließt mit allen Stimmen was folgt:

1.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 beginnend am 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 wird in der von der Geschäftsführung vorgelegten Fassung gemäß Anlage festgestellt.

2.

Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2022 wird in das neue Jahr vorgetragen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung ist sodann beendet.

 

Berlin, 05.06.2024

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