Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 75238
Eingetragen
31.1.1985
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Alle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Betrieb eines Baugeschäfts zur Herstellung und Reparatur von Baulichkeiten aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Johann Epp
seit 5.1.2004
Geschäftsführer
Hans Epp
seit 8.11.2001
Geschäftsführer
Anna Epp
seit 8.11.2001
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

Oskar-von-Miller-Str. 38, 83714 Miesbach
18000
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nürnberger + Epp Bau-GmbH

Miesbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 643.756,32 659.576,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.566,16 4.555,65
II. Sachanlagen 641.190,16 655.020,81
B. Umlaufvermögen 4.995.782,07 3.725.499,98
I. Vorräte 3.313.433,77 1.788.161,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 268.804,47 307.696,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.413.543,83 1.629.641,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.786,58 2.622,28
Summe Aktiva 5.642.324,97 4.387.698,72

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.236.088,27 2.565.300,18
I. Gezeichnetes Kapital 46.017,00 46.017,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -23.008,00 -23.008,00
III. eingefordertes Kapital 23.009,00 23.009,00
IV. Gewinnvortrag 2.142.291,18 2.376.394,77
V. Jahresüberschuss 70.788,09 165.896,41
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.301,84 3.444,84
C. Rückstellungen 109.347,29 126.820,59
D. Verbindlichkeiten 3.294.587,57 1.692.133,11
Summe Passiva 5.642.324,97 4.387.698,72

Anhang

Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes und der Steuergesetze aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die Anschaffungskosten beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergaben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 46.017,00 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital 46.017,00 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -23.008,00 Euro
Eingefordertes Kapital 23.009,00 Euro

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 3.294.587,57 € 3.255.815,58 € 38.771,99 € 0,00 €

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 0,00 (VJ € 0,00) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt: Herr Christian Johann Epp. Der Geschäftsführer wurde von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB Angabe pflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 24 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.12.2024.

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