Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 98979
Vorher
Diamant 233.GmbHDiamant 233. GmbH
Eingetragen
2.11.2022
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfEinzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
An- und Verkauf sowie Vertretung sämtlicher Büro- und IT-Ausrüstungen; Studien betreffend aller technischen Einrichtungen im Hinblick auf die Anwendung dieses Materials in Industrie-, Handels-, Verwaltungs-, öffentlichen oder privaten Unternehmen sowie Management-Assistenz und Schulung, vor allem im Zusammenhang mit Büro- und IT-Techniken, Forschung in der Entwicklung von Konzepten und Softwareentwicklung und -vertrieb sowie Finanz- und Verwaltungsdienste, Managementüberwachung und die Forschung, soweit hierfür keine zusätzliche Genehmigung erforderlich ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
EQUASENS S.A.FRA
94.12%
5.88%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PHARMAGEST Germany GmbH (vormals: Diamant 233. GmbH)

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.824.760,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.414.524,00
II. Sachanlagen 311.278,00
III. Finanzanlagen 98.958,80
B. Umlaufvermögen 439.106,92 12.500,00
I. Vorräte 68.278,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 210.416,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 160.412,00 12.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.871,00
Aktiva 4.292.738,72 12.500,00

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.901.126,96 12.500,00
I. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Kapitalrücklage 2.920.000,00
III. Jahresfehlbetrag 43.873,04
B. Rückstellungen 255.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.136.011,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.136.011,76
Passiva 4.292.738,72 12.500,00

Anhang

Größenklassenbestimmung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. § 267 Abs. 1 HGB da die Größenmerkmale nicht überschritten werden.

Größenabhängige Erleichterungen

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte in Anlehnung an die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsrechts beachtet.

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt, soweit sie bis zur Bilanzaufstellung bekannt waren.

Beim Anlagevermögen sind nur Gegenstände ausgewiesen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.

Der Geschäfts- und Firmenwert wurde planmäßig abgeschrieben. Hierbei wurde eine Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen

Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände bestimmt und mit gleichbleibenden bzw. fallenden Jahresbeträgen vorgenommen. Desweiteren wurden Abschreibungen aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen € 56.165,35 (VJ: € 0,00)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Wagnisse und sonstiger wertmindernder Umstände bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen bilanziert.

Flüssige Mittel und Guthabenbestände sind mit den nachgewiesenen Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Bilanz ist hinsichtlich der Darstellung des Eigenkapitals vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Sonstige Rückstellungen sind für alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Verbindlichkeiten gebildet worden.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten lauten auf EURO.

Auf die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren wurde verzichtet.

Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr betragen: € 1.136.011,76 (VJ: € 0,00).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Geschäftsführung

Am Bilanzstichtag 2023 wurde die Gesellschaft durch den Geschäftsführer Herrn Denis Supplisson vertreten.

Organkredite

Mitgliedern des Geschäftsführungsorganes wurden keine Vorschüsse auf Bezüge gewährt.

Angaben zu Unternehmensbeziehungen

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Optipharm Plus GmbH

Weißensteinstr. 109

46149 Oberhausen

Stammkapital: € 25.000,00

 

Oberhausen, den 8. März 2024

gez. Denis Supplisson, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 31. Oktober 2024 festgestellt.

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