MSR - Autoshop GmbHLiquidiert

Nordhäuser Straße 66, 99718 Greußen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 400683
Eingetragen
13.5.1991
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, die Vermietung von Kraftfahrzeugen und Anhängeeinrichtungen aller Art, die Reparatur von Kraftfahrzeugen, der Ersatzteilhandel, die Kraftfahrzeugverwertung, Lackierungsleistungen sowie der Verleih von Werkzeugen und Instrumenten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

MSR - Autoshop GmbH

Greußen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 49.206,00 61.056,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 124,00 196,00
II. Sachanlagen 49.082,00 60.860,00
B. Umlaufvermögen 92.720,48 116.145,54
I. Vorräte 10.586,84 18.853,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.119,43 29.575,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.014,21 67.716,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.196,05 7.376,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.122,53 184.578,41

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.624,68 67.512,63
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Bilanzgewinn 1.548,79 41.436,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.197,00 1.671,00
C. Rückstellungen 8.459,00 6.595,00
D. Verbindlichkeiten 110.841,85 108.799,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.122,53 184.578,41

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gem. § 267 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 276, 288 und 326 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HBG in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG ) vom 25.Mai 2009 aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibung bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten beinhalten die nach handelsrechtlichen Vorschriften aktivierungspflichtigen Beträge. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betriebliche Erfahrung abgestellt. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Für Werkzeuge erfolgte der Ansatz eines Festwertes.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips. Die Anschaffungskosten ermitteln sich aus dem Einkaufspreisen abzüglich Anschaffungskostenminderungen, wie z.B. Skonti und zuzüglich Frachtkosten.

Bei der Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Den in diesen Forderungen ruhenden latenten Risiken wurde durch die Bildung einer ausreichend bemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Im Übrigen wurden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zum Nennwert angesetzt.

Die Kassen- und Bankbestände werden zum Nennwert ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissenen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Nennbeträgen bzw. den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte und Sonderformen dieser Kreditsicherung - z.B. verlängerter Eigentumsvorbehalt- gesichert.

III. Sonstige Angaben

Es bestehen keine Forderungen oder sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In dem Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 41.436,74 (Vorjahr: Euro 77.703,62) enthalten.

Für die steuerlichen Sonderabschreibungen werden Sonderposten mit Rücklageanteil auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen. Dieser Sonderposten ist vor der Rechnungslegung nach BilMOG eingestellt worden. Die Gesellschaft hat vom Wahlrecht der Beibehaltung Gebrauch gemacht.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 104.539,66 (Vorjahr: Euro 102.859,98).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr liegen zum Bilanzstichtag in Höhe von Euro 43.742,19 (Vorjahr: Euro 42.659,80) vor.

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr durch die Geschäftsführer Herr Hartmut Steinmetz, Herr Werner Rubelowski und Herr Karsten Rubelowski ausgeübt. Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen (wie im Vorjahr) nicht vor.

 

Greußen, den 12. Juni 2012

gez. Hartmut Steinmetz

gez. Werner Rubelowski

gez. Karsten Rubelowski

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2012 festgestellt.

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