Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 509711
Vorher
ILMOTRONICS UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
11.12.2013
Branche
Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Entwicklung, Produktion, Verkauf von elektronischen, optischen und mechanischen Komponenten, Baugruppen, Geräten und Systemen sowie Entwicklung, Erstellung und Verkauf von Software und Firmware; Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen.

Historie

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Management

NameRolle
Ricky Knieling
seit 11.12.2013
Geschäftsführer
Norman Keller
seit 11.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
52.40%
47.60%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jena
13.100 €
52.40%
Jena
11.900 €
47.60%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ILMOTRONICS UG (haftungsbeschränkt)

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
A. Umlaufvermögen 12.827,90
I. Vorräte 1.620,40
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.270,40
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 350,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.830,72
1. sonstige Vermögensgegenstände 7.830,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.376,78
B. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 861,50
Summe Aktiva 13.689,40

Passiva

31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 2.874,20
I. gezeichnetes Kapital 3.000,00
II. Verlustvortrag 58,19
III. Jahresfehlbetrag 67,61
B. Rückstellungen 850,00
1. sonstige Rückstellungen 850,00
C. Verbindlichkeiten 9.965,20
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.520,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.445,20
Summe Passiva 13.689,40

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ilmotronics UG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wurde zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Es bestehen zum Bilanzstichtag nachstehende Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen in Höhe von 2.000,00 Euro.


Weitere Angaben
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
Geschäftsführung:
Herr Norman Keller
Herr Ricky Knieling

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.


Jena, den 03.08.2016
Gez. Norman Keller, Geschäftsführer
Die Feststellung und die Bewilligung erfolgten am 01.07.2016


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