Zerspanungstechnik Laupheim GmbH

Vorholzstraße 49, 88471 Laupheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 721955
Vorher
Sieper Drehtechnik GmbH
Eingetragen
12.2.2008
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von TurbinenMetallbearbeitung a. n. g.
Gegenstand
industrielle Fertigung von Drehteilen

Historie

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Management

NameRolle
Antonio Sorda
seit 9.12.2025
Prokura
Francesco Di Fano
seit 9.12.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
SO.GE.SE S.A.S.ITA
50.00%
Carthago Holdings S.à r.l.LUX
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

88480 Achstetten
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sieper Drehtechnik GmbH

Niederstotzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.781,00 9.992,00
I. Sachanlagen 10.781,00 9.992,00
B. Umlaufvermögen 24.756,46 27.123,07
I. Vorräte 7.822,19 15.510,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.000,14 7.006,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.934,13 4.606,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.728,16 56,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.265,62 37.171,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 9.559,04 4.512,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 20.487,38 6.793,14
III. Jahresüberschuss 5.046,42 -13.694,24
B. Rückstellungen 2.354,80 2.910,89
C. Verbindlichkeiten 25.351,78 29.747,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.265,62 37.171,07

Anhang


  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sieper Drehtechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Abweichungen in der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 17.594,45 (Vorjahr: Euro 29.747,56).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Norbert Sieper
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
6.622,45

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.09.2011 festgestellt.

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