Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 6957
Vorher
Opal 47. GmbH
Eingetragen
20.9.2005
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenFondsmanagementBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter
Beta

3 von 4 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Victoria Eugenia Schulte-Hillen
Schreyerstrasse 7, 61476 Kronberg
25.00%
Daniel Camilo Schulte-Hillen
Schreyerstrasse 7, 61476 Kronberg
25.00%
Sven Schulte-Hillen
Schreyerstrasse 7, 61476 Kronberg
25.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

RAPROGE GmbH

Kronberg im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 220.328,08 70.328,08
I. Finanzanlagen 220.328,08 70.328,08
B. Umlaufvermögen 474.240,05 367.451,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 417.500,56 366.876,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 351.000,00 351.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.739,49 574,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 694.568,13 437.779,76

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 145.927,53 52.930,09
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 27.930,09 16.064,26
III. Jahresüberschuss 42.997,44 11.865,83
B. Rückstellungen 16.586,36 7.462,38
C. Verbindlichkeiten 532.054,24 377.387,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 532.054,24 377.387,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 694.568,13 437.779,76

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HBG aufgestellt.
Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. Angaben zu Bilanz
1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betragen € 5.000,00
davon entfallen auf:
Abschluss- und Prüfungskosten € 5.000,00
3. Verbindlichkeiten
- keine -
4. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
- keine -
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
V. Sonstige Pflichtangaben
Zum Stichtag haben keine Beschäftigungsverhältnisse bestanden:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unver-
ändert - geführt durch
Frau Victoria Schulte-Hillen
Herr Sven Schulte-Hillen (bis 24.1.2011)
Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
VI. Angaben gem. § 42 III GmbHG
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 0,00 (Vorjahr T€ 0).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 532.054,24 (Vorjahr: T€ 377).

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2011 festgestellt.

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