Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 184209
Eingetragen
20.2.2017
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenVorsorge- und RehabilitationsklinikenAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der gesundheitspolitischen Richtlinien. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten sowie der gesundheitlichen Prävention. Zweck der Gesellschaft ist die ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betreibung einer Einrichtung mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung erkrankter Menschen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Eva Marianne Heimpel
seit 20.2.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (7)

Gesellschafter
Beta

7 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 7 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frank Godemann
Berlin
13.500 €
45.00%
Eva Marianne Heimpel
Berlin
13.500 €
45.00%
L**** G*******
600 €
2.00%
G***** E********
600 €
2.00%
R***** S*********
600 €
2.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Balance GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 39.360,00 38.915,60
I. Sachanlagen 39.360,00 38.915,60
B. Umlaufvermögen 938.674,49 622.076,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 469.697,07 212.124,15
davon gegen Gesellschafter 0,00 434,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 468.977,42 409.952,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.526,78 25.455,65
Aktiva 1.002.561,27 686.447,83

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 883.203,59 462.170,87
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 853.203,59 432.170,87
davon Gewinnvortrag 432.170,87 248.446,93
B. Rückstellungen 38.821,67 82.431,49
C. Verbindlichkeiten 80.176,01 141.845,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.669,67 99.636,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 24.506,34 42.208,81
davon gegenüber Gesellschaftern 233,90 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 360,00  
Passiva 1.002.561,27 686.447,83

Anhang

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der gesundheitspolitischen Richtlinien. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten sowie der gesundheitlichen Prävention. Zweck der Gesellschaft ist die ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betreibung einer Einrichtung mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung erkrankter Menschen.

2. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für sogenannte "kleine" Kapitalgesellschaften. Im Vergleich zu den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich keine Änderungen.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden zeitanteilig nach der linearen bzw. degressiven Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer errechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden sofort abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Sie haben allgemein eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber Gesellschaftern und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle ebenfalls eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Es beträgt am Bilanzstichtag 30.000,00 EUR.

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Haftungsverhältnisse

Wechselobligo, Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden nicht.

5. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Prof. Dr. med. Frank Godemann und Frau Eva Marianne Heimpel geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 30.07.2024

gez. Prof. Dr. med. Frank Godemann

gez. Eva Marianne Heimpel


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2024 festgestellt.

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