ProBlech-Secura GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 176115
Vorher
Secura Technic GmbH GerätebauProBlech-Secura GmbH Haus & Grundstücksverwaltung
Eingetragen
20.4.1994
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermietung und Verpachtung des Grundstückes nebst Baulichkeiten Liebenwalder Stra- ße 67/69, 16567 Mühlenbecker Land OT Summt

Historie

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Management

NameRolle
Maik Piotraschke
seit 20.4.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.800 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Secura Technic GmbH Gerätebau

Mühlenbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 654.843,49
2. technische Anlagen und Maschinen 1.834,00
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 30.733,16
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 24.044,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.008,47
Summe Aktiva 713.463,72

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 25.799,99
III. Gewinnrücklagen 256.271,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -36.037,65
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -20.938,30
B. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 3.434,07
C. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 214.749,41
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 48.252,03
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 188.632,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 32.953,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 348,00
Summe Passiva 713.463,72

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013

EUR
1. Umsatzerlöse 399.232,31
2. Sonstige betriebliche Erträge 20.312,31
3. Materialaufwand -71.508,31
4. Personalaufwand -253.987,60
5. Abschreibungen -17.559,76
6. Andere betriebl. Aufwendungen  
6.1. Raumkosten -59.065,54
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -5.875,79
6.3. verschiedene betriebliche Kosten -4.341,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -28.144,80
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -20.938,30
Verlust 20.938,30

Anhang zum 31. Dezember 2013

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2013 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Abschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich, pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zu Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeiträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von

 

Herrn Günter Rhinow

wahrgenommen.

 

Berlin, 30.11.2014

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