Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 205019
Eingetragen
9.12.2009
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Das Erbringen von ingenieurmäßigen Planungs- und Beratungsleistungen für Immobilien und Grundstücke.

Historie

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Management

NameRolle
Kai Panzer
seit 9.12.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hüpeder Gutsdorf 17, 30982 Pattensen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KAPCO GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.072,00 9.701,00
I. Sachanlagen 12.072,00 9.701,00
B. Umlaufvermögen 60.519,28 41.347,44
I. Vorräte 13.404,46 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.381,78 7.096,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.733,04 34.251,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.033,02 993,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 73.624,30 52.041,99

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 37.859,48 39.853,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 12.859,48 14.853,27
davon Gewinnvortrag 14.853,27 -1.827,44
B. Rückstellungen 5.555,78 6.036,83
C. Verbindlichkeiten 30.209,04 6.151,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.209,04 6.151,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 73.624,30 52.041,99

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KAPCO GmbH (Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 265 Abs. 1, § 266 ff. HGB).

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Die Bilanz ist gemaß § 266 Abs. 2 und 3 HGB gegliedert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs.1 HGB auf.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftgüter mit einem Wert bis zu EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Hingegen wurden in den vorangegangenen Geschäftsjahren angeschaffte bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von EUR 151,01 bis EUR 1.000,00 entsprechend der steuerrechtlichen Regelung in einen Sammelposten eingestellt und jährlich mit 20 v.H. abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert per Bilanzstichtag.

Der Ausweis bei der Position Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks erfolgte zum Nennwert per Bilanzstichtag.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach darstellen, wurden Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite gebildet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gemäß § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Sie wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag bilanziert (§ 253 Abs. 1 HGB).

Angaben zur Bilanz

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag In Höhe von Euro 14.853,27 aufgegangen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für

die Erfüllung der Offenlegungspflichten sowie

die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2011.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Zwischen der Gesellschaft und Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nachfolgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

  31.12.2011
EUR
sonstige Forderungen 4.546,45
Verbindlichkeiten 0,00

Die Forderung wurde im Geschäftsjahr 2011 mit 6 v.H. verzinst.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2011 erfolgte durch

Herrn Dipl. Ing. Kai Panzer - Architekt -, Pattensen.

Dieser ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hannover, den 26.10.2012

gez. Dipl. Ing. Kai Panzer, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.546,45 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.351,93 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.11.2012 festgestellt.

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