Eckenhoff
GmbH
Norderstedt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
50.494,00 |
20.664,86 |
| I.
Sachanlagen |
50.494,00 |
20.664,86 |
| 1.
technische Anlagen und Maschinen |
6,00 |
6,00 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
50.488,00 |
20.658,86 |
| B.
Umlaufvermögen |
178.796,13 |
264.653,63 |
| I.
Vorräte |
2.000,00 |
2.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
106.777,31 |
133.289,76 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
106.777,31 |
133.289,76 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
70.018,82 |
129.363,87 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
229.290,13 |
285.318,49 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
90.891,85 |
104.474,49 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
64.474,49 |
50.049,32 |
| III.
Jahresüberschuss |
417,36 |
28.425,17 |
| B.
Rückstellungen |
19.592,48 |
44.051,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
118.805,80 |
136.793,00 |
| 1.
sonstige Verbindlichkeiten |
118.805,80 |
136.793,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
118.805,80 |
136.793,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
229.290,13 |
285.318,49 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
596.787,00 |
620.421,39 |
| 2.
Personalaufwand |
375.943,81 |
282.296,71 |
| a)
Löhne und Gehälter |
324.411,67 |
248.228,08 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
51.532,14 |
34.068,63 |
| davon
für Altersversorgung |
390,60 |
390,60 |
| 3.
Abschreibungen |
17.433,89 |
15.792,84 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
17.433,89 |
15.792,84 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
200.824,64 |
279.323,53 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
4,00 |
4,00 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
420,00 |
469,00 |
| 7.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
2.168,66 |
42.543,31 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
182,95 |
12.467,79 |
| 9.
sonstige Steuern |
1.568,35 |
1.650,35 |
| 10.
Jahresüberschuss |
417,36 |
28.425,17 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft wurde durch Notarvertrag vom 18.
September 2003 gegründet und
ist im Handelsregister Norderstedt unter der Nummer
HRB 5180 NO eingetragen. Das Stammkapital beträgt
26.000,00 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der
Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der
Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches erstellt. Das Sachanlagevermögen
wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
und soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer und den
handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend linear
vorgenommen.
Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen, liquide Mittel und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet,
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag
bilanziert. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.
Rückstellungen sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
C. Entwicklung des Anlagevermögens
Gemäß § 274a Nr. 1 HGB ist die
Aufstellung eines Anlagenspiegels nicht erforderlich.
D. Erläuterungen zur Bilanz
Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in
Höhe von mindestens 20% an anderen
Unternehmen.
Der Gewinnvortrag entwickelte sich im
Geschäftsjahr wie folgt:
|
Euro
|
Gewinnvortrag 01.01.2012
|
50.049,32
|
Jahresüberschuss
2012
|
28.425,17
|
Gewinnausschüttungen für 2012 in 2013
|
./. 10.307,50
|
Kapitalertragsteuer
|
./.
3.692,50
|
Gewinnvortrag 01.01.2013
|
64.474,49
|
Der Bestand Waren, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde
von der Gesellschaft mit 2.000,00 Euro bewertet.
Halbfertigen Arbeiten bestanden nicht.
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen
wurden nicht gebildet.
Von den Verbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte
oder ähnliche Rechte gesichert:
Keine.
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB (z.B.
aus Wechseln, Bürgschaften,
Gewährleistungsverträgen) bestanden nicht.
E. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
sind keine periodenfremden Auf- wendungen sowie
periodenfremde Erträge enthalten.
F. Sonstige Angaben
In der Bilanz nicht ausgewiesene finanzielle
Verpflichtungen, die für die Beurteilung der
Finanzlage von Bedeutung sind (wie z.B. Miet- oder Pacht-
oder Leasingverpflichtungen,
gesellschaftsrechtliche Haftungsverpflichtungen,
Besserungsscheinverpflichtungen oder in Auftrag
gegebene Investitionen), bestanden nicht.
Die Zahl der in 2013 durchschnittlich
beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
Geschäftsführer 3
Kaufmännische Vollzeitkräfte 1
Gewerbliche Vollzeitkräfte
0
Teilzeitkräfte einschl. Aushilfen 14
Auszubildende 0
Geschäftsführer während des Jahres
2013 waren:
Frau Lilly Eckenhoff, Herr Helge Eckenhoff und ab
01.07.2013 Frau Maren Eckenhoff
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Sonstige Organe der Gesellschaft - wie Aufsichts-
oder Beiräte - bestanden nicht.
Zwischen der Gesellschaft und der
Geschäftsführerin Lilly Eckenhoff wird ein
Ver-rechnungskonto geführt, das zum Bilanzstichtag vor
Verzinsung eine Verbindlichkeit der Gesellschaft in
Höhe von 84.254,70 Euro auswies. Das Konto wurde mit
0,5% verzinst.
Die Gesellschafterversammlung wird beschließen,
dass der Gewinn in Höhe von 417,36 Euro dem
Gewinnvortrag von 64.474,49 Euro hinzugerechnet wird.
Verbleibender Gewinnvortrag 64.891,85 Euro.
Die Veröffentlichung des Vorjahresabschlusses
erfolgte im elektronischen Bundesan-zeiger.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2013 -
31.12.2013
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern beträgt 84.674,70
EUR.
1.1.2012 -
31.12.2012
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern beträgt 84.254,70
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2014 festgestellt.
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