Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 187277
Eingetragen
8.6.2017
Branche
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Das Betreiben einer Internetplattform für medizinische Dienstleistungen und Coaching-Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Simon Dr. Raue
seit 8.6.2017
Geschäftsführer
Gandolf Dr. Finke
seit 8.6.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

24 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 24 angezeigt

Debiopharm Innovation Fund SA
Switzerland
20.142 €
22.17%
Ananda Impact Fund III GmbH & Co. KG
Germany
17.907 €
19.71%
JSR Ventures UG (haftungsbeschränkt)
Germany
11.875 €
13.07%
Evodia GmbH
Switzerland
5.575 €
6.14%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fosanis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.592.207,00 2.253.897,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.579.036,00 2.238.024,00
II. Sachanlagen 13.171,00 15.873,00
B. Umlaufvermögen 4.540.361,85 622.629,05
I. Vorräte 32.110,00 32.110,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 223.101,95 448.205,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.285.149,90 142.313,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.794,34 12.159,54
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 709.948,29
Summe Aktiva 7.146.363,19 3.598.633,88

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 5.584.784,02 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 90.852,00 48.848,00
II. Kapitalrücklage 12.407.142,19 2.471.582,60
III. Verlustvortrag 3.230.378,89 1.533.262,50
IV. Jahresfehlbetrag 3.682.831,28 1.697.116,39
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 709.948,29
B. Rückstellungen 78.389,08 128.349,34
C. Verbindlichkeiten 1.383.650,09 3.339.034,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 99.540,00 131.250,00
Summe Passiva 7.146.363,19 3.598.633,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Fosanis GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (Reg.Nr. 187277).

Der vorliegende handelsrechtliche Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 223.101,95 3.366,00 448.205,38 26.766,06

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 90.852,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden der Kapitalrücklage € 9.935.559,59 zugeführt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Urlaubsverpflichtungen, für die Berufsgenossenschaft und die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.383.650,09 141.650,09 1.242.000,00 1.242.000,00
Vorjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 3.339.034,54 195.444,62 3.143.589,92 3.143.589,92

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 45 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen T€ 239.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.000 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von insgesamt T€ 9.500 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift gem. § 245 HGB

Berlin, den

………..…………….............................................

Fosanis GmbH Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.11.2023.

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