Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 202361
Vorher
Quedlinburger Stadtschloss Betriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
14.6.2004
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Vermietung von Inventargegenständen, die zur Nutzung von Arztpraxen und Laboren benötigt werden, sowie die Ver- und Untervermietung entsprechender Räumlichkeiten und die Vermietung von Fahrzeugen. Beteiligung an anderen Unternehmen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Carsten Schramm
31707 Bad Eilsen, Am Kreuzkamp 3
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

vermimed GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.134,00 55.343,00
I. Sachanlagen 16.134,00 35.343,00
II. Finanzanlagen 0,00 20.000,00
B. Umlaufvermögen 18.795,51 62.893,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.795,51 62.893,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.154,42 45.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 863,00 1.867,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.792,51 120.103,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 778,69 16.155,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 33.844,92 41.413,36
IV. Jahresfehlbetrag 15.376,39 -7.568,44
B. Rückstellungen 0,00 10.062,00
C. Verbindlichkeiten 35.013,82 93.886,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.522,35 24.131,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.792,51 120.103,73

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft i. S. § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung (§§ 266, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.


2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiv-Seite sind nicht mit Posten der Passiv-Seite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen den Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungs- dauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Abschreibungen aufgrund steuerrechtlicher Sondervorschriften wurden nicht in Anspruch genommen.

Ausleihungen wurden mit dem Barwert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlußstichtag abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 II. Zusatzangaben zur Bilanz

Sonstige Pflichtangaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 284 und § 285 HGB sind nach § 288 HGB nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

 III. Sonstige Angaben

- Geschäftsführung

Im Berichtsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch den alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer Herrn Hans-Peter Hoyer

gez. Hans-Peter Hoyer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.650,47 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2011 festgestellt.

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