UNIVERSAL PERFUME INNOVATIONS GmbH
Selbe AdresseHerstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
David Tetruashvili seit 21.10.2005 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
David Tetrushvili | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
UNION FRAGRANCES GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
BILANZ
|
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| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| Sachanlagen | |||
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.055,00 | 57.857,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 12.267,85 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.109.877,12 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 300,54 | 735794 | |
| 300,54 | 1.117.235,06 | ||
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.496,80 | 37.646,00 | |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 110.826,85 | 259.907,63 | |
| 161.679,19 | 1.484.913,54 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | -284.907,63 | -189.468,71 | |
| III. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag) | 149.080,78 | -95.438,92 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 110.826,85 | 259.907,63 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| sonstige Rückstellungen | 16.476,73 | 13.532,50 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.291,54 | 36.857,77 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 141.910,92 | 1.434.523,27 | |
| 145.202,46 | 1.471.381,04 | ||
| 161.679,19 | 1.484.913,54 |
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 156.116,13 | 0,00 | |
| 2. Gesamtleistung | 156.116,13 | 0,00 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 534.989,92 | 10,08 | |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.598,56 | 34.448,40 | |
| c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 29.333,67 | 2.074,27 | |
| 570.922,15 | 36.532,75 | ||
| 4. Materialaufwand | |||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.267,85 | 102.924,41 | |
| 5. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 16.370,41 | 18.362,98 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.019,13 | 4.133,97 | |
| 20.389,54 | 22.496,95 | ||
| 6. Abschreibungen | |||
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.802,00 | 9.850,00 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | |||
| aa) Raumkosten | 11.604,00 | 11.604,00 | |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 6.343,94 | 3.257,79 | |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten | 18.502,62 | 23.766,11 | |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 534.989,92 | 0,00 | |
| c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.982,70 | 66,26 | |
| 574.423,18 | 38.694,16 | ||
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.037,22 | 42.774,21 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 994,40 | 780,80 | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 149.198,53 | -95.439,36 | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 117,75 | -0,44 | |
| 12. Jahresüberschuss | 149.080,78 | -95.438,92 |
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Soweit ein Wahlrecht besteht, zusätzliche Angaben in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder alternativ im Anhang zu machen, wird der Ausweis in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Auf die Aufstellung eines Lageberichts wird in Ausübung des Wahlrechts nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.
Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist vollständig eingezahlt.
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 110.826,85 (Vorjahr: EUR 259.907,63) aus. Der alleinige Gesellschafter, David Tetruashvili, hat zur Abwendung der Überschuldung am 6.10.2015 eine Patronatserklärung abgegeben und sich verpflichtet, die Gesellschaft mit den zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten notwendigen finanziellen Mittel auszustatten. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde daher unter Zugrundelegung der Prämisse der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden im Berichtszeitraum linear unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren (Glasgießformen) bemessen. Bei Vermögensgegenständen im Einzelanschaffungswert zwischen EUR 150 bis EUR 1.000 (GWG) werden jährlich Sammelposten gebildet und über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst.
Die im Vorjahr ausgewiesenen Vorräte bestehen ausschließlich aus Handelswaren und wurden zu gleitenden Durchschnitten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.
Die kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Für erkennbare Ausfallrisiken wurden Wertberichtigungen gebildet.
Die Rückstellungen sind mit den Beträgen ausgewiesen, die unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen sind. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Die Entwicklung der Bruttobuchwerte und Abschreibungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Folgenden nach der direkten Bruttomethode gemäß § 268 Abs. 2 HGB dargestellt:
| Historische Anschaffungskosten | ||
| 1.1.2014 | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 119.238,81 | 119.238,81 |
| 119.238,81 | 119.238,81 | |
| Kumulierte Abschreibungen | |||
| 1.1.2014 | Zugänge | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | |||
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61.381,81 | 9.802,00 | 61.381,81 |
| 61.381,81 | 9.802,00 | 61.381,81 | |
| Nettobuchwerte | ||
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.055,00 | 57.857,00 |
| 48.055,00 | 57.857,00 | |
Die im Vorjahr ausgewiesenen Vorräte bestehen ausschließlich aus Handelswaren.
Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 1.110) auf Forderungen gegenüber dem verbundenen Unternehmen Brocard Parfums GmbH, Berlin.
Als gezeichnetes Kapital wird unverändert das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000,00 ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Kosten zur Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2014 sowie die Kosten für die Transportversicherung 2013.
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 2) auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, TEUR 114 (Vorjahr: TEUR 19) auf die Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen Brocard Parfums GmbH, Berlin und TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 21) auf die Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen der Brocard Group GmbH (vormals Brocard Group GmbH & Co. KGA) sowie TEUR 26 (Vorjahr TEUR 2) auf Verbindlichkeiten aus Steuern.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
In den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 30 (Vorjahr: TEUR 2) bzw. periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 3 (Vorjahr: TEUR 66) enthalten.
IV. Sonstige Angaben
Als Geschäftsführer der Gesellschaft war bestellt:
|
Herr David Tetruashvili, Berlin, Bau-Ingenieur. |
Der Geschäftsführer erhielt von der Gesellschaft keine Vergütungen.
Vorschüsse und Kredite wurden dem Geschäftsführer nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Person wurden nicht eingegangen. Es bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von EUR 1.999,95.
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtjahr 3 (Vorjahr: 4) Mitarbeiter.
Berlin, 7. Oktober 2015
UNION FRAGRANCES GmbH, Berlin
David Tetruashvili
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