Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 73621
Eingetragen
9.8.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Realisierung von Planungs-, Projektsteuerungs-, Beratungs-, Überwachungs- und Sonderleistungen in der Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Baumaßnahmen der technischen Ausrüstung sowie die damit in Zusammenhang stehende Durchführung von Planprüfungen, Gutachten und Abnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Hanke
seit 6.12.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Günter Hanke
Schwarzburger Straße 4, 12687 Berlin
10.400 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HTG Ingenieurtechnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.701,00 17.178,00
I. Sachanlagen 8.701,00 17.178,00
B. Umlaufvermögen 35.159,35 5.671,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.878,29 5.553,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 281,06 118,31
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 210.920,76 180.640,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 254.781,11 203.490,06

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 206.640,33 176.448,42
III. Jahresfehlbetrag 30.280,43 30.191,91
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 210.920,76 180.640,33
B. Rückstellungen 8.242,14 2.129,63
C. Verbindlichkeiten 246.538,97 201.360,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 81.098,75 201.068,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 254.781,11 203.490,06

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 HGB genannten Größenmerkmalen eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des HGB für Kaufleute (§§ 238 ff HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerlichen Bestimmungen. Änderungen in der Bewertung wurden gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen. Im Einzelnen:

    Anlagevermögen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bei Nutzungsdauern zwischen 3 und 13 Jahren.

Die Entwicklung der Einzelpositionen des Anlagevermögens, der Buchwerte sowie der Abschreibungen des laufenden Jahres sind Bestandteil des Bruttoanlagenspiegels sowie der Entwicklung des Anlagevermögens in Anlage 3.

    Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert und mit den Bankkonten abgestimmt.

Die Restlaufzeit der Forderungen ist kleiner als ein Jahr.

    Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag aufgebraucht. Es wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 210.920,76 € ausgewiesen. Die Gesellschaft ist jedoch jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die betrieblichen Planungsrechnungen ergeben eine positive Zukunftseinschätzung. Ein insolvenzrechtlicher Überschuldungstatbestand liegt deshalb nicht vor.

   Passivposten

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht fällige Umsatzsteuer auf ausstehende Zahlungseingänge zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
kumulierte
 
Abschreibungen
 
kosten
 
 
Abschreibungen
Buchwert
Geschäftsjahr
 
01.10.2010
 
 
30.09.2011
30.09.2011
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 1.183,47
 0,00
 0,00
 1.183,47
 0,00
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 1.183,47
 0,00
 0,00
 1.183,47
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 59.175,01
 0,00
 0,00
 50.474,01
 8.701,00
 8.477,00
Summe Sachanlagen
 59.175,01
 0,00
 0,00
 50.474,01
 8.701,00
 8.477,00
Summe Anlagevermögen
 60.358,48
 0,00
 0,00
 51.657,48
 8.701,00
 8.477,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.10.2010 - 30.9.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 165.440,22 EUR.

1.10.2009 - 30.9.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 158.182,08 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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