Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 262869
Eingetragen
19.1.1993
Branche
Allgemeine GebäudereinigungBeseitigung von Umweltverschmutzungen an GebäudenSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen
Gegenstand
die Durchführung von Reinigungsarbeiten jeder Art an Gebäuden innen und außen sowie an Einrichtungsgegenständen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Noor Ahmad
seit 26.1.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

NOOR GmbH
Germany
30.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kofler GmbH

Fellbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 24.796,00 31.811,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
II. Sachanlagen 24.786,00 31.801,00
B. Umlaufvermögen 202.438,77 217.193,92
I. Vorräte 2.382,19 2.179,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.398,03 212.236,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.658,55 2.778,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.309,33 11.061,57
Aktiva 238.544,10 260.066,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 58.923,25 43.695,31
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 13.695,31 -34.381,21
III. Jahresüberschuss 15.227,94 48.076,52
B. Rückstellungen 7.822,00 8.606,00
C. Verbindlichkeiten 171.798,85 207.765,18
Summe Passiva 238.544,10 260.066,49

Anhang zum Jahresabschluss der Kofler GmbH für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Kofler GmbH hat ihren Sitz in Fellbach. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 262869 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können. Ansonsten wird die Nutzungsdauer gem. § 253 III HGB mit zehn Jahren angenommen.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt abgeschrieben:

· andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3 bis 11 Jahre

Die sonstigen Posten der Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Einzelrisiken bewertet. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Bei der Bewertung von sonstigen Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Im Zinsergebnis werden ausschließlich die auf das Geschäftsjahr entfallenden Zinsanteile aus der Aufzinsung von Rückstellungen ausgewiesen, Erträge und Aufwendungen aufgrund Änderungen des Rechnungszinses werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. im Personalaufwand oder in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Eigenkapital

Der Gewinn-/Verlustvortrag beträgt EUR 13.695,31 (Vorjahr EUR -34.381,21).

4.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31. Dezember 2023 auf insgesamt EUR 171.798,85 (Vorjahr EUR 206.789,38), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 146.296,51 (Vorjahr EUR 182.414,38) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 16.875,00 (Vorjahr EUR 24.375,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten:
sonstige Verbindlichkeiten € 0,00

5. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 91 (Vj. 91).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Fellbach, den 13.12.2025

gez. Ahmad Noor, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.01.2025 festgestellt.

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