Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 4035
Eingetragen
3.11.2004
Branche
AutowaschanlagenWäscherei und chemische Reinigung für PrivatkundenWäscherei und chemische Reinigung für gewerbliche Kunden
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben einer Kfz-Waschanlage mit automatischer und manueller Waschmöglichkeit von Fahrzeugen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Jünemann
seit 28.6.2016
Liquidator
Jens Kreitz
seit 28.6.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

FORMULA WASH GmbH

Göttingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 517.993,00 556.218,00
I. Sachanlagen 517.993,00 556.218,00
B. Umlaufvermögen 24.242,22 28.563,76
I. Vorräte 2.000,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.007,13 26.231,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 235,09 332,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 542.235,22 584.781,76

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 66.719,63 65.079,39
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.079,39 25.721,01
III. Jahresüberschuss 1.640,24 14.358,38
B. Verbindlichkeiten 475.515,59 519.702,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 52.768,37 64.547,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 542.235,22 584.781,76

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Darstellungsstetigkeit gegenüber dem Vorjahr wurde beibehalten.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro, die in den Vorjahren in Zugang gekommen sind, wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre linear abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zum Festwert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von 63.510,43 Euro.

Verbindlichkeiten in Höhe von 210.256,13 Euro hatten eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Durch Sicherungsübereignung waren Verbindlichkeiten in Höhe von 234.562,82 Euro abgesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Kreitz Jens Geschäftsführer Alleinvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Springstraße 7 37077 Göttingen

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Jünemann Torsten Geschäftsführer Alleinvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Am Feuerschanzengraben 8 37083 Göttingen

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

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