DeWAG Holdings GmbHLiquidiert

Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 721840
Vorher
deltus 161. GmbH
Eingetragen
13.2.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Verwaltung eigener Vermögenswerte

Historie

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Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

DeWAG Holdings GmbH

Stuttgart

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Finanzamt: Stuttgart-Körperschaften

Steuer-Nr: 99125/01143

BILANZ zum 31. Dezember 2011

DeWAG Holdings GmbH, Stuttgart

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 300.944.060,15   300.944.060,15
2. Beteiligungen 26.000,00 300.970.060,15 26.000,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.909.709,26   778.565,67
2. sonstige Vermögensgegenstände 193.560,49 2.103.269,75 342.725,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.256,99 84,69
    303.074.586,89 302.091.435,51

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage   174.779.866,80 174.779.866,80
III. Verlustvortrag   -39.105.418,33 -26.522.273,04
IV. Jahresfehlbetrag   -13.726.349,08 -12.583.145,29
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   96.407,50 82.862,50
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.486,04   18.229,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.486,04 (EUR 18.229,56)      
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 180.998.593,96 181.005.080,00 166.290.894,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.856.692,05 (EUR 5.095.777,28)      
    303.074.586,89 302.091.435,51

Anhang

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Anhang wurde von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmt mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein.

Der Jahresabschluss wurde zutreffend aus den Unterlagen der Gesellschaft entwickelt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und ausreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Wirtschaftsgüter aus, die dazu bestimmt sind, voraussichtlich dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

III. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen diesem Grundsatz nicht entgegen.

Die Wertansätze sind vorsichtig bemessen worden. Allen erkennbaren Risiken und Verlusten wurde hinreichend Rechnung getragen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Höhe der Abschreibung bemißt sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

1. Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Bei den geringwertigen Anlagegütern wurde unterstellt, dass die im Jahr 2011 zugegangenen Anlagegüter in diesem Zeitraum auch wieder abgingen. Die Vermutung gilt auch für frühere Jahre.

V. Erläuterungen zur Gewinnermittlung- und Verlustrechnung

1. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Steuern belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftsfähigkeit.

VI. Ergebnisverwaltung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Eur 13.726.349,08
zuzüglich Verlustvortrag aus dem Vorjahr Eur 39.105.417,93
  Eur 52.831.767,01
ausgeschüttet werden Eur -,--
Verlustvortrag nach 2012 Eur 52.831.767,01

VII. sonstige Pflichtabgaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat

 

Herr Helmut Beyl

die Geschäfte geführt.

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