Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 690564
Eingetragen
25.2.2005
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Sondermaschinen und Sonderkonstruktionen

Historie

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Management

NameRolle
Rüdiger Weinhold
seit 24.8.2021
Prokura
Matthias Klenk
seit 8.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Hauptstraße 15, 74592 Kirchberg an der Jagst, Lendsiedel
24.000 €
48.00%
Horabacherstraße 18, 91616 Neusitz
13.000 €
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Weinhold GmbH

Kirchberg an der Jagst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

110,00

812,00

II. Sachanlagen

30.167,00

42.493,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

22.930,34

18.587,85

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

49.930,39

106.696,02

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

78.064,94

118.022,05

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.054,69

520,00

Summe Aktiva

182.257,36

287.130,92



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Bilanzgewinn

100.588,78

138.780,61

B. Rückstellungen

23.310,00

26.840,39

C. Verbindlichkeiten

8.358,58

71.509,92

Summe Passiva

182.257,36

287.130,92

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Sitz/Adresse: Weinhold GmbH

Steingasse 3

74592 Kirchberg

Registergericht: Amtsgericht Ulm HRB 690564

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Prüfungs- und erweiterte Offenlegungspflicht besteht somit nicht.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter teilweiser Ergebnisverwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.
Es erfolgt keine Aufnahme selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände als Aktivposten in die Bilanz.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens mit einem Wert bis zu 410,00 Euro, die zu einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Für bewegliche Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens mit einem Wert von über 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurde in den Vorjahren teilweise ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über fünf Jahre aufgelöst wird.

Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte werden, sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag nicht niedriger waren, zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt (Niederstwertprinzip).

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Zahlungen vor dem Stichtag Aufwand oder Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag angesetzt und mit den Vermögensgegenständen, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen, verrechnet.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Erläuterungen zur Bilanz

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (nach § 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nachfolgende Verbindlichkeiten:

Darlehen/Verrechnungskonten 5.620,09 Euro

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Rüdiger Weinhold (Gesamtgeschäftsführung)

Herr Matthias Klenk (Techniker)

Feststellung Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 21. April 2011 festgestellt.

 

Herr Rüdiger Weinhold / Herr Matthias Klenk

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.04.2011

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