De Rigo Vision D.A.CH. GmbH

Sandstraße 33, 80335 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 285876
Vorher
Fidelis 15-02 VV GmbHDe Rigo Vision D.A.C.H. GmbH
Eingetragen
26.2.2015
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Brillen und Sonnenbrillen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tätigkeiten, die einer behördlichen Erlaubnis oder Zulassung bedürfen, werden nicht ausgeübt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michele Aracri
seit 7.7.2023
Geschäftsführer
Maurizio Dessolis
seit 7.7.2023
Geschäftsführer
Andrea Marzaro
seit 7.7.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
De Rigo Vision S.p.A.ITA
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

De Rigo Vision S.p.A.
Italy
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

De Rigo Vision D.A.CH. GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 588.071,49 15.736,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.662,36 0,00
II. Sachanlagen 583.409,13 15.736,55
B. Umlaufvermögen 13.392.969,15 4.213.829,81
I. Vorräte 3.190.752,89 1.333.489,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.489.042,91 2.069.013,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.713.173,35 811.327,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 100.903,27 19.782,95
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.507.532,31 2.250.293,10
Aktiva 16.589.476,22 6.499.642,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.200.000,00 1.200.000,00
III. Verlustvortrag 3.475.293,10 3.367.348,69
IV. Jahresfehlbetrag 257.239,21 107.944,41
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.507.532,31 2.250.293,10
B. Rückstellungen 1.878.239,05 624.860,65
C. Verbindlichkeiten 14.711.237,17 5.874.781,76
Passiva 16.589.476,22 6.499.642,41

Anhang

I.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die De Rigo Vision D.A.CH. GmbH hat ihren Sitz in München und ist unter der Nummer HRB 285876 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II.  BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen, da die De Rigo Vision S.p.A. mit Comfort Letter für die nächsten 12 Monate ab Ausstellung der De Rigo D.A.CH. GmbH die volle finanzielle Unterstützung zusagt und eine positive Fortführungsprognose bescheinigt.

1.  Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren linear abgeschrieben.

2.  Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Bauten auf eigenen Grundstücken
25 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen
8 - 10 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 - 10 Jahre


Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von netto EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten über netto EUR 250,00 und bis zu netto EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

3.  Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des stren­gen Niederstwertprinzips angesetzt.

4.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

5.  Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6.  Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

7.  Rückstellungen für Pensionen

Die Rückstellung für Pensionen wurde nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

8.  Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

9.  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

10.  Fremdwährungsumrechnung

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag.

III.  ANGABEN ZUR BILANZ

1.  Anlagevermögen

2.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 131.811,63 (Vj. TEUR 17).

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (EUR 4.166.369,23) sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 4.166.369,23 (Vj. TEUR 0,00) enthalten.

3.  Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, ebenso im Vorjahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 14.403.555,03 (Vj. TEUR 5.550) enthalten.

4.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR 4.051.207,34. Darin enthalten sind finanzielle Verpflichtungen für Mietverträge in Höhe von EUR 3.577.629,90 und für Leasingverträge in Höhe von EUR 473.577,44.

IV.  SONSTIGE ANGABEN

1.  Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 47 Mitarbeiter.

2.  Mutterunternehmen

Den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, stellt die De Rigo Vision S.p.A., auf; diese hat ihren Sitz in Longarone, Italien.

sonstige Berichtsbestandteile


München, den 3. Dezember 2024

De Rigo Vision D.A.CH. GmbH
- Geschäftsführung -

Michele Aracri

Maurizio Dessolis

Andrea Marzaro

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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