CMI
Baumanagement GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
10.751,98 |
167.863,48 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
10.751,98 |
17.863,48 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
10.751,98 |
17.863,48 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
150.000,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
150.000,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
371.547,07 |
133.297,42 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
22.936,81 |
23.257,38 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
5.834,64 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
22.936,81 |
17.422,74 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
348.610,26 |
110.040,04 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
382.299,05 |
301.160,90 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
190.513,47 |
138.969,05 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
113.969,05 |
53.323,11 |
| V.
Jahresüberschuss |
51.544,42 |
60.645,94 |
| B.
Rückstellungen |
16.992,76 |
37.068,98 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
13.492,76 |
34.568,98 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
3.500,00 |
2.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
174.792,82 |
125.122,87 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
2.759,75 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
157.354,14 |
113.225,82 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
17.438,68 |
9.137,30 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
382.299,05 |
301.160,90 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
2.073.133,60 |
1.434.076,46 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
12.765,75 |
43.458,45 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
-1.502.815,51 |
-874.306,76 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-355.866,32 |
-305.603,90 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-9.277,67 |
-23.367,09 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-140.573,79 |
-134.643,69 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
105,78 |
-42.198,40 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-40.437,31 |
-34.543,62 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
-2.276,16 |
-2.391,38 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-14.410,06 |
-10.297,30 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-18.650,86 |
-25.745,12 |
| e)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-5.875,38 |
-5.685,18 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-58.924,02 |
-55.981,09 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
1.497,52 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
77.471,84 |
89.912,59 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-22.701,98 |
-28.005,65 |
| 18.
sonstige Steuern |
-3.225,44 |
-1.261,00 |
| 19.
Jahresüberschuss |
51.544,42 |
60.645,94 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2012
der CMI Baumanagement GmbH, Berlin
I. Allgemeines
Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien
des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die
für kleine Kapitalgesellschaften gemäß
§ 266 HGB und § 276 HGB eingeräumten
Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in Anspruch
genommen. Von den größenabhängigen
Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Bezug
auf Angaben im Anhang wurde Gebrauch gemacht.
II. Angaben zur Bilanz
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens
sowie Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert
und planmäßig linear zeitanteilig abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände, sind grundsätzlich zum
Nennwert bilanziert. Die Forderungen haben eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Das als gezeichnetes
Kapital ausgewiesene Stammkapital der Gesellschaft
beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 25. Das Kapital ist
voll eingezahlt. Die Rückstellungen wurden in
Höhe des Betrages, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag
bilanziert. Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine
Laufzeit bis zu einem Jahr.
III. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Geschäftsführung
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der
Gesellschaft ist:
Berlin, 15. November 2013
CMI Baumanagement GmbH
Erkan Iset
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